您好 借:銀行存款 貸:財務(wù)費(fèi)用/營業(yè)外收入

老師,我們公司有出租業(yè)務(wù)。先在外面租一個房子,然后將房子又出租給別人。請問我們在外面租房會計(jì)分錄怎么做?我們將房子出租給別人又怎么做會計(jì)分錄,謝謝!
老師,我們外購產(chǎn)品回來,再找別人加工,然后付別人加工費(fèi),會計(jì)分錄怎么做呢
老師你好,公司借給個人的款,然后收利息,收回利息的會計(jì)分錄怎么記?
老師我們,給一個會計(jì)轉(zhuǎn)了4252備用金,然后他給別人了,別人給我們開了8000發(fā)票,這個要怎么做分錄呢?
老師,我們借給別人的款,然后有利息分別怎么做會計(jì)分錄呢
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?

