就是當(dāng)期研發(fā)費用如果是1萬,然后你研發(fā)中賣了試制品等是1.2萬,這個1.2萬要沖減研發(fā)費用,就是等于研發(fā)費用為1-1.2=-0.2,這樣允許加計扣除的研發(fā)費用就是0呢
稅收減免 通過評價的科技型中小企業(yè)將可以享受研發(fā)費用稅前75%的加計扣除比例,形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。鼓勵有條件的地級以上市對評價入庫的科技型中小企業(yè)增按25%研發(fā)費用稅前加計扣除標(biāo)準(zhǔn)給予獎補。 老師,我們公司是科技型中小企業(yè),這是他的優(yōu)惠政策,這個怎么來理解呢
b.企業(yè)取得研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入,在計算確認(rèn)收入當(dāng)年的加計扣除研發(fā)費用時,應(yīng)從已歸集研發(fā)費用中扣減該特殊收入,不足扣減的,加計扣除研發(fā)費用按零計算。請問老師,這句話怎么理解
請問老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團隊為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機構(gòu)或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
請問老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團隊為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機構(gòu)或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
企業(yè)在計算加計扣除的研發(fā)費用時,應(yīng)扣減已按《通知》規(guī)定歸集計入研發(fā)費用,但在當(dāng)期取得的研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入;不足扣減的,允許加計扣除的研發(fā)費用按零計算。 老師請問 這個怎么理解,可以舉一個生活上的例子嗎?
進銷存軟件上面的往來賬本,知識針對存貨的往來賬,對嗎?
退收到的學(xué)生餐費收入,這個分錄怎么寫
企業(yè)支付的保證金形成的其他應(yīng)收款。可以選擇始終按整個存續(xù)期間內(nèi)的預(yù)期信用損失的金額,計量其損失準(zhǔn)備。這句話是否正確?
景區(qū)公司的挖掘機租賃的工時費屬于銷售費用還是管理費用?
老師 有自產(chǎn)自銷證 開玉米9個點的專票 需要交增值稅嘛 有沒有免稅這么回事
老師您好,如果有部分員工不想繳社保,單位也不想給她繳,這樣存在的風(fēng)險是什么;臨時員工如何做賬更合理
公司是保安服務(wù)公司,2季度就來這一張專票,但申報增值稅,顯示數(shù)據(jù)不一樣。請問發(fā)票有無開錯?分錄怎么寫,能詳細給寫出來嗎?從沒接觸過差額開票,不會做分局
請問個體工商戶明明是以個人買的車子,為啥電子稅務(wù)局進項發(fā)票打印的時候,這張個人名義車子也在里面?
研發(fā)費用對第二季度所得稅有影響嗎
調(diào)整完去年的賬后,季度報表管理費用成了負(fù)數(shù),這樣可以嗎,沒有用到以前年度損益調(diào)整科目
謝謝老師
不客氣的,加油加油,麻煩及時評價