你好,在申報(bào)期內(nèi)都可以修改的
老師,明天就是15號(hào)了,如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,可以后期修改申報(bào)表嗎?
昨天是企業(yè)所得稅季度申報(bào),已經(jīng)申報(bào)了,也扣稅費(fèi)了,現(xiàn)在可以更改報(bào)表嗎
印花稅和增值稅昨天全申報(bào)了今天還可以重新申報(bào)嗎?
老師增值稅申報(bào)表已申報(bào)未劃款可以網(wǎng)上修改嗎如何修改
增值稅早報(bào)表昨天申報(bào)申報(bào)錯(cuò)了可以修改嗎
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個(gè)點(diǎn)稅率?
14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下:(1) 10月8日,購(gòu)入A原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,以銀行存款支付,另支付保險(xiǎn)費(fèi)10萬元(不含增值稅)。A原材料專門用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進(jìn)行精加工,無法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的來料加工業(yè)務(wù),來料加工原材料公允價(jià)值為100萬元。至12月31日,該加工業(yè)務(wù)尚未完成,共計(jì)領(lǐng)用來料加工原材料的60 %,實(shí)際發(fā)生加工成本60萬元。假定甲公司在完成來料加工業(yè)務(wù)時(shí)確認(rèn)加工收入并結(jié)轉(zhuǎn)加工成本。甲公司對(duì)上述交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理中,正確的有() C、來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本中 D、來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入存貨成本 老師,請(qǐng)問這個(gè)題為什么選D而不是C尼?
老師,個(gè)人所得稅是怎么扣的,是按年度累計(jì)還是月啊
裝訂憑證需要加入工資表和社保明細(xì)清單嗎?
老師,你好,干果行業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少,就是所得稅/收入的比例
雙定戶是什么意思老師
老師,公司有兩項(xiàng)業(yè)務(wù),一項(xiàng)視頻拍攝業(yè)務(wù),一項(xiàng)是銷售代理業(yè)務(wù),請(qǐng)問這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是一項(xiàng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一項(xiàng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
賬面稅后利潤(rùn)發(fā)放給股東,怎么做分錄呢?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算?。啃枰陥?bào)個(gè)稅嗎,比如月工資12000,在公司1年半,我按多少申報(bào)個(gè)稅,填入軟件那一欄
老師 通過個(gè)人戶轉(zhuǎn)到我們對(duì)公戶的可以開具公司的發(fā)票嗎
該期已經(jīng)申報(bào)此稅種且數(shù)據(jù)已提交,不能再上傳,作廢,如要作廢或修改請(qǐng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系.
老師是這種顯示
那么只有去大廳更正申報(bào)了