你好,收支表主要做現(xiàn)金流,需要把固定資產(chǎn)的購(gòu)買款寫進(jìn)去 不是寫折舊部分

老師,做內(nèi)部賬,購(gòu)買的固定資產(chǎn)支付的款需要計(jì)入到當(dāng)月支出嗎?我當(dāng)月計(jì)入了,然后下個(gè)月開始每月進(jìn)行折舊,是不是計(jì)重了呢,當(dāng)月全部計(jì)入了支出,后面每月又分?jǐn)傆?jì)入
老師,公司購(gòu)買房產(chǎn),分期付款的,現(xiàn)在開了部分發(fā)票給我們,我們?nèi)胭~是做固定資產(chǎn)嗎?還是等產(chǎn)證下來(lái)再做固定資產(chǎn),提折舊
老師,購(gòu)買固定資產(chǎn)的分錄是 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 這個(gè)固定資產(chǎn)當(dāng)月不能全部直接抵減費(fèi)用或成本,只能進(jìn)行折舊,從每個(gè)月的折舊來(lái)抵減費(fèi)用嗎?
老師,給老板手動(dòng)做的收支表,這個(gè)購(gòu)買的固定資產(chǎn)寫進(jìn)去嗎?支出部分,還是寫折舊部分
老師,我們年中有出售固定資產(chǎn),那這個(gè)固定資產(chǎn)原值,累計(jì)折舊該怎么填寫呢?需要用固定資產(chǎn)原值減掉出售的資產(chǎn)嗎?累計(jì)折舊也要減掉出售的那部分嗎?
你好,老師,想問(wèn)問(wèn)關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項(xiàng)是沒(méi)打進(jìn)公賬戶的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來(lái)8月的時(shí)候稅局說(shuō)稅率不對(duì)需沖紅了重新開票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,去年進(jìn)來(lái)一批貨放到倉(cāng)庫(kù)忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,分錄怎么寫
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問(wèn)一下老師
老師,請(qǐng)問(wèn)25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒(méi)有問(wèn)題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒(méi)有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?


備用金呢 ? 這個(gè)收支表的 原理是什么
備用金,你說(shuō)的銀行取備用金吧 需要登記現(xiàn)金的收款,和銀行的支付 原理就是收付實(shí)現(xiàn)制