根據(jù)您提供的信息,臨時工的個稅申報應(yīng)按照工資薪金所得進行申報,如果其工資超過5000元,則需要繳納個人所得稅。如果該臨時工在原公司已經(jīng)進行了專項附加扣除的申報,那么在現(xiàn)公司可以繼續(xù)享受相應(yīng)的扣除。對于個稅預(yù)繳,企業(yè)可以根據(jù)實際情況選擇是否為臨時工預(yù)繳稅款,但最終的納稅責(zé)任仍由該臨時工承擔(dān)。
我公司是勞務(wù)公司,在這段時間承接了一個勞務(wù)項目,派了兩個人去干活,因項目款還沒批下來,派出的這兩個人6至8月都沒有發(fā)工資,只是買了社保,要到項目款撥下來扣回個人部分再發(fā)回工資給他們,那么我在申報個稅時按零申報,請問一下在做工資表時是怎么樣做這兩人的工資,是不是也是按0?
老師,我們是總包方,現(xiàn)在公司這邊提出臨工工資也從專戶走,但這樣的話可能會出現(xiàn)同一個人一個月通過專戶發(fā)放兩次的情況,因為我們的臨工有的是勞務(wù)分包的人,到時候他們也會提交這個人的工資通過專戶發(fā)放,這樣是可行的嗎?還有就是本來我們之前專戶發(fā)放的工資都沒有超過5000,但假如我們的一個這個月臨工有7000的工資通過專戶發(fā)放,我們這邊已經(jīng)申報個稅,那勞務(wù)分包方造這個人同一個月的工資還是5000元以內(nèi),他們勞務(wù)那邊關(guān)于這個工人還需要繳納個稅不呢?
請問老師,我公司某員工今年申報了一項贍養(yǎng)老人的專項附加扣除,一月扣除的費用是一千,那現(xiàn)在申報二月份的個稅時,這個贍養(yǎng)老人的附加扣除是繼續(xù)填報一千還是兩千?三月份是三千,四月份是四千……每月累加,是這樣嗎?
以上人員工資在2022年工資沒采集專項附加信息申報的工資均不超過5000,今年1月份采集了專項附加信息,準備申報1月工資時彈出了這個信息框,請問老師如果1月份采過專項扣除的人員的工資是6000多,最右邊的是否直接按6萬扣除是選是還是否才能不產(chǎn)生個稅
老師 我們這邊臨時工也按每個月工資薪金那樣申報,但是他在原來的人公司才是專項附加扣除的義務(wù)人,因為超出了5千,現(xiàn)在是只能直接預(yù)繳個稅嗎
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
這位臨時工原公司有申報專項附加,那現(xiàn)在的公司查找不到有專項附加采集哦,在員工的截圖,扣除義務(wù)的公司是原來的公司,那現(xiàn)公司是不能一起去扣除嗎還是說現(xiàn)公司也可以扣除的
如果臨時工在原公司申報了專項附加扣除,現(xiàn)在公司無法直接扣除。根據(jù)規(guī)定,個人所得稅的扣除義務(wù)人是員工本人,而不是公司。如果員工已經(jīng)將專項附加扣除的義務(wù)轉(zhuǎn)移給了原公司,現(xiàn)在公司就無法再次扣除。因此,如果員工希望在現(xiàn)在公司繼續(xù)享受專項附加扣除,需要與原公司協(xié)商轉(zhuǎn)移扣除義務(wù)。
好的,謝謝老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。