這個是消費品不能抵扣的,做不抵扣勾選

老師您好!我們公司去年購買一批商品,對方開具專票,當時已認證并勾選,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張專票開具有誤,請問要怎樣處理呢? 是不是,要填紅字發(fā)票信息表呀? 這個信息表要去哪里填呢,是電子稅務(wù)上嗎?還是在開票系統(tǒng)軟件那里填寫呢?
老師,我們公司剛成立1個月,通過電子稅務(wù)局查查詢,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有其他公司給我們開具了幾十張專用發(fā)票(住宿、服務(wù)等)、電子普通發(fā)票(辦公用品、餐飲、服務(wù)等),普通發(fā)票(辦公用品、餐飲等發(fā)票),但是目前我只見到1張紙質(zhì)專用發(fā)票,其他發(fā)票都沒見到實物,這怎么操作呢?其他沒有見到實際發(fā)票的專用發(fā)票,必須這個月完成勾選、認證、入賬嗎? 另外,紙質(zhì)普通發(fā)票也沒有見到實際發(fā)票的,也必須這個月入賬嗎?不能收到實際發(fā)票之后,下個月再入賬嗎?
老師,您好,我打開電子發(fā)票服務(wù)平臺有一個提示為“當前有待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,請確認農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是否可用于勾選抵扣。如可用于勾選抵扣,請點擊“立即前往”后處理;如屬于不應(yīng)抵扣情形,可點擊“暫不處理”。”這張發(fā)票就是公司去買一些日常用品的發(fā)票,我們要怎么處理?謝謝老師。
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報10月份增值稅的時候,沒有進行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報成功,問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的,如果在12月份申報稅的時候怎么操作
老師,您好!電子稅務(wù)局提示有兩張農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票要勾選(員工采購蔬菜水果然后去稅局代開的普票),我這個賬上要怎么做呢,當專票用嗎
當財務(wù)負責人有什么風險和責任
老師好,公司去年多計提了一百萬的工資,沒有申報個稅,今年也沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在怕稅務(wù)有風險,直接借:應(yīng)付職工薪酬100萬貸:利潤分配-未分配利潤100萬,這樣操作可以嗎?會有風險嗎?
住房貸款利息每個月實際七百,是按實際的扣還是按標準的1000扣
你好老師!想咨詢下目前有一家公司領(lǐng)導注冊8家公司法人都是別人,前2年都是零申報,今年開始幾個月有開票都沒做賬,看銀行流水互相走賬 現(xiàn)在我能去接手這份會計工作嗎
老師,我公司做另外亞馬遜,然后沒有走報關(guān),然后那個增值稅要不要繳納,3個月收入600萬左右
老師您好,老板娘給吃的用的小禮物給她親戚,我和她親戚在一個辦公室,心理有點不平衡
老師,車間設(shè)備出售給老板另一家公司 減掉折舊后凈值10萬的設(shè)備 我開發(fā)票7萬賣給老板另一家公司 可以嗎? 稅務(wù)局會不會查 還是二手設(shè)備出售 有個什么公式計算出售價?
老師,今天遇到一個問題答不上來。就是他們家有好幾個電商主體,搞一個供應(yīng)鏈公司來集中采購,賣給這些電商主體。賣給這些電商主體的時候應(yīng)該怎樣定價?如果都是按實際業(yè)務(wù)來,為什么對方還擔心里頭有稅務(wù)風險?會有什么稅務(wù)風險?
老師好,我最近接了一個公司的賬,之前是代理記賬公司做的。問題特別多,注冊資本沒有實繳,但是財務(wù)公司不知道啥原因,做了50萬實收資本,銀行存款余額也對不上,往來也很多對不上,像這種賬務(wù)我接過來。期初數(shù)是以他們給我的科目余額表錄入還是可以自己全部重新以實際數(shù)據(jù)錄入??
老師,我想問一下,就是亞馬遜海外,然后之前沒有走進出口申報的主體,然后現(xiàn)在收入要繳納國內(nèi)增值稅嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。