您好!總公司確認成本費用,然后開發(fā)票給子公司,子公司再確認成本費用,同時總公司確認收入
老師:我們老板有很多家分公司,股東約定,除廠房租金跟水電費總公司出,其他費用分公司自已付,現在收到總公司支付廠房租金,怎么樣做分錄
4月份租的辦公場地房租費用是由總公司代支付的。到了7月份我們公司把4月墊付的房租還給總公司。應該怎么做賬寫會計分錄
集團總公司租了一個園區(qū),園區(qū)內分租給其他公司和子公司,總公司支付租金和水電費并且收到發(fā)票,請問總公司怎么做賬。做分錄,子公司怎么做賬做分錄
老師,公司收到園區(qū)提供給公司的宿舍水電費發(fā)票,款未付的,這個分錄怎么做好?
員工墊付開戶費,后期總公司還的員工,現在子公司做賬,請問分錄怎么做?總公司當時代子公司還款時,分錄是 借應收賬款 貸現金
老師,如果是小規(guī)模代賬,不包含開票的,每月收費多少比較合適?
老師,我會計分錄這么寫的,出來科目余額表成了負數?正確的會計分錄應該怎么寫
老師:請問股權轉讓,公司處于虧損狀態(tài),資產負債表未分配利潤是負數,而且股東沒有實繳過,這種情況下,股東還需要登錄自然人電子稅務局申報個稅和印花稅嗎?
老師,這個題可以給我講講詳細的計算步驟嗎?
結轉年度利潤 借:本年利潤43000 貸:盈余公積-法定盈余公積 5000 貸:利潤分配-未分配利潤 38000 這個分錄是提取盈余公積嗎,什么意思老師
提取盈余公積怎么寫分錄
總杠桿系數=普通股每股收益增長率/產銷量增長率 求助這個公式怎么推導?
人力資源外包差額征稅,稅率多少
承兌貼現屬于利息收入還是手續(xù)費
你好老師,我們公司以前有一筆應付賬款多付了別家2萬塊錢,這個怎么調賬?比如以前做賬是 借 原材料 10 貸 應付賬款 10 現在查出來金額錯了 多付了 是不是這樣改正 借 應付賬款10 貸 原材料10 借 原材料8 貸 應付賬款8 那么多支付的2萬沒退回來在賬上掛著 是不是 借 預付賬款2 貸 原材料2
那總公司怎么做分錄: 一、總公司做賬: 借:管理費用-園區(qū)租金 管理費用-園區(qū)水電費 貸:銀行存款 2.借:其他應收款-園區(qū)代付款 貸:管理費用-園區(qū)租金 管理費用-園區(qū)水電費 子公司暫時不做賬 ,等子公司開始營業(yè)了,總公司給各個子公司開發(fā)票 再做賬 ,開發(fā)票了 總公司做賬 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅 借:銀行存款 貸:其他應收款-園區(qū)代收款
您好!其他應收款-園區(qū)代付款是什么意思呢?不應該是掛子公司往來嗎?