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老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理嗎

2024-02-03 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-03 10:29

你好,借銀行存款, 貸其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值。

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快賬用戶9562 追問 2024-02-03 10:36

如果是給財(cái)務(wù)部的話,要怎么做賬務(wù)處理呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-03 10:38

借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行放款。

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你好,借銀行存款, 貸其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值。
2024-02-03
你好 借銀行存款貸其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 按6%繳納增值稅 。如果是給公司的話
2021-03-29
退手續(xù)費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ?????? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B稅率) 獎(jiǎng)勵(lì)辦稅員 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 申報(bào)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)的工資從其他扣除里邊減去
2024-03-02
借:銀行存款
貸:其他收益
應(yīng)交稅費(fèi)
2024-04-03
你好借銀行 貸其他收益? 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-01-13
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