借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸銀行存款或者應(yīng)收賬款
老師你好!請(qǐng)問我們公司是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,對(duì)方開給我們的普票,現(xiàn)在要給折讓,讓我們申請(qǐng)紅字發(fā)票給他們開紅字發(fā)票給我們,可以這樣嗎
我司(一般納稅人)從廠家進(jìn)貨已收到發(fā)票并入庫,后期廠家給了折讓并給我們開了張折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票。請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?商品數(shù)量未減少只是總金額減少了
之前給對(duì)方開了一些發(fā)票,現(xiàn)在產(chǎn)品有問題,對(duì)方現(xiàn)在讓我們折扣折讓一些金額,她們開紅字信息表,我們開負(fù)數(shù)發(fā)票給他們,但是現(xiàn)在的問題就是數(shù)量怎么開
我們公司是一般納稅人,5月份給客戶開了一張發(fā)票,金額應(yīng)該開157000 我們開成了175000,目前這張發(fā)票已經(jīng)被認(rèn)證了,對(duì)方說讓我們開具一份負(fù)數(shù)的銷售折讓的1.8萬的發(fā)票我們能開么??我們直接開就行么?需要客戶配合不
老師請(qǐng)問一般納稅人有沒有發(fā)票開超了這種說法 我讓對(duì)方給我開普票 但是他們說開不了
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
是負(fù)數(shù)沖紅嗎?那進(jìn)項(xiàng)怎么辦
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師看一下,我們進(jìn)貨了,但是對(duì)方給我們折讓一部分錢,我們庫存怎么處理呢
借銀行存款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
好的謝謝老師
不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步