你好!這個(gè)你當(dāng)時(shí)如何入賬的,就做相同的分錄,只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣,商場(chǎng)賣出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開(kāi)了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問(wèn)題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開(kāi)業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開(kāi)出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開(kāi)出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣,商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開(kāi)給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn), -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說(shuō)是他們搞得活動(dòng),老板說(shuō)為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說(shuō)的,分錄怎么做??!十分感謝
老師,我們公司疫情期間減免增值稅,9月收到一張電費(fèi)專用發(fā)票,未稅金額為607.08,稅額為78.92,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為:借:銷售費(fèi)用電費(fèi)607.08,進(jìn)項(xiàng)稅78.92,貸:銀行686:借銷售費(fèi)用電費(fèi)78.92,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出78.92,11月對(duì)方說(shuō)這筆錢多收了,要退給我們,并開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們要怎么做賬
老師是這么一個(gè)問(wèn)題,實(shí)操中,嗯咱是作為購(gòu)買方,從對(duì)方廠家,比如說(shuō)廣州進(jìn)了一批貨,進(jìn)了一批貨回來(lái)之后嗯,過(guò)了一個(gè)月,人家嗯,要求咱作為購(gòu)買方開(kāi)具申請(qǐng)一張紅字的信息表,然后對(duì)方人家是銷售方,銷售方給咱開(kāi)了一張。嗯,紅字的銷售折讓發(fā)票是負(fù)數(shù)的,然后回來(lái)我做這個(gè)賬的時(shí)候,因?yàn)樗莻€(gè)銷售折讓,光寫(xiě)的合計(jì)金額是多少?zèng)]有具體的明細(xì),我這個(gè)錢是應(yīng)該怎么樣去分?jǐn)偟轿疫@個(gè)庫(kù)存商品中啊。
請(qǐng)問(wèn)老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開(kāi)具了銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開(kāi)具發(fā)票必須有數(shù)量,實(shí)際是數(shù)量沒(méi)動(dòng),只是銷售收入沖減了,那怎么開(kāi)票?我還要申報(bào)免抵退稅的,申報(bào)免抵退時(shí)是藍(lán)字申報(bào),紅字沖減,比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實(shí)際這1000片給予了銷售折讓,也就是實(shí)際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會(huì)不會(huì)影響出口申報(bào)?
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,自動(dòng)帶出來(lái)了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒(méi)有收到,應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問(wèn)題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會(huì)計(jì)他把廠家給我們開(kāi)的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎?把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會(huì)計(jì)分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
老師,民辦非企業(yè)單位在建立賬套時(shí),是選小規(guī)模財(cái)務(wù)制度嗎?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓能發(fā)一個(gè)平價(jià)轉(zhuǎn)讓的模板嗎
注冊(cè)資本減資個(gè)人的股東需要交個(gè)稅么?稅率多少?以什么為依據(jù)?
老師,你好,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表提交了提示與企業(yè)所得稅報(bào)表不符,怎樣查看是哪里不符合呢?
公司員工生病,給他發(fā)了2000塊慰問(wèn)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么入賬?
協(xié)議約定保證金到期沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)施工,退還保證金并按月息來(lái)支付利息,如果公司退還保證金和支付利息,需要對(duì)方提供哪些憑據(jù)(對(duì)方是個(gè)人),對(duì)方(個(gè)人)需要交哪些稅呢?
商貿(mào)公司,公司沒(méi)有車,有的時(shí)候一些加油票可以開(kāi)給這個(gè)公司,怎么賬務(wù)處理呢?
老師,我公司主要加工銷售木框,開(kāi)進(jìn)來(lái)的燈泡和開(kāi)關(guān)可以直接計(jì)入成本嗎
公司員工用國(guó)補(bǔ)優(yōu)惠買的公司用的掃地機(jī),開(kāi)的個(gè)人抬頭,請(qǐng)問(wèn)公司怎么去入賬?可以給這位員工申報(bào)個(gè)稅嗎?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置個(gè)人所得稅密碼嗎
借:預(yù)付賬款 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸庫(kù)存商品,但是庫(kù)存總賬和庫(kù)存明細(xì)賬就不一樣了(折讓給的一個(gè)總數(shù) ,沒(méi)辦法均分到每個(gè)產(chǎn)品上呀)
你好!金額是減去了。如果你要入賬,是要分?jǐn)偟疆a(chǎn)品的
可不可以記到待攤費(fèi)用里,每次結(jié)算成本時(shí)按比例減一下
你好!可以的。操作是沒(méi)問(wèn)題