同學(xué)你好! 借:固定資產(chǎn) 79646.02%2B7964.6= 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 10353.98 貸:銀行存款 90000 其他應(yīng)付款 7964.6
公司買了一輛車,不含稅價79646.02元,增值稅額10353.98元,合計價款90000元,這90000元從對公賬戶付款的,車輛購置稅7964.6元是用法人母親卡刷的,現(xiàn)在沒有刷卡憑證給到我,法人說2月份再帶他媽媽去銀行打印這刷卡附件問:這筆會計分錄數(shù)字應(yīng)該怎么寫?
法人先轉(zhuǎn)對公賬戶8萬元,然后再從對公賬戶轉(zhuǎn)車行賬戶去買車,不是全款買的,只付了車行8元,因不是全款買的,取得發(fā)票聯(lián)對方給我公司是復(fù)印件來做賬的,抵扣聯(lián)給我們的,法人繳納了車輛購置稅,給了刷卡憑證給了財務(wù),法人個人與車行簽訂了貸款協(xié)議,問這筆會計分錄怎么做?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
等他把刷卡記錄拿來后, 公司把還給她 借:其他應(yīng)付款 7964.6 貸:銀行存款 7964.6
其他應(yīng)付款寫法人名字還是他媽媽名字
固定資產(chǎn)后面要不要加二級明細(xì)車輛
同學(xué)你好, 【固定資產(chǎn)后面要不要加二級明細(xì)車輛】 ----主要取決于,你家的財務(wù)賬平時怎么記, 1)如果是帶輔助核算科目的,那就在系統(tǒng)里把 固定資產(chǎn)詳細(xì)情況寫進(jìn)去,不需要進(jìn)行2級科目的設(shè)置 2)如果是所有的固定資產(chǎn)都 是平行記賬,那你就寫2級科目,? 3)一般情況下, 上面2個情況都沒有的話, 你也不用寫2級科目, 你用EXECL臺賬 管理你家的固定資產(chǎn),在這個臺賬上記清楚就行, 【其他應(yīng)付款寫法人名字還是他媽媽名字】 ----你打算把錢給誰,你就寫誰的名字。?
如果這個月沒有收入,這個進(jìn)項稅要不要勾選抵扣?
同學(xué)你好! 不管有沒有收入,都可以勾選的,無論勾選與否,都是掛在賬上的, 且,稅報和 財務(wù) 是一致的, 且,公司還要繼續(xù)經(jīng)營下去的。 沒有必要,一定要象我們書本上學(xué)的,計入 【待認(rèn)證進(jìn)項稅】 這個科目 假如說,極端情況下,公司不經(jīng)營了,再把這個稅金 轉(zhuǎn)出去就行了。
是的,謝謝老師的耐心指導(dǎo)
不客氣同學(xué),老師是應(yīng)該的, 工作辛苦了