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老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn): 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒(méi)營(yíng)業(yè)沒(méi)收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒(méi)票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開(kāi)票嗎,沒(méi)有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒(méi)票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒(méi)票沒(méi)入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎?(老板跟我說(shuō)不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒(méi)發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒(méi)關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒(méi)算,如果這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理
老師們我咨詢個(gè)問(wèn)題,目前我們紅沖了去年11月開(kāi)的這個(gè)495w的專利費(fèi)轉(zhuǎn)讓的發(fā)票。(當(dāng)時(shí)科技局的任務(wù),相當(dāng)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓495w增值稅稅率是0 所得稅500萬(wàn)以下減免)我所得稅匯算清繳修改了牽扯到這個(gè)的報(bào)表,但是紅沖的495萬(wàn)發(fā)票如何做賬呢?我不想影響今年的收入和利潤(rùn)。去年做賬是做的借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我今年紅沖了咋做賬呢,(借:應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字))這樣做對(duì)不,是不是月末還要做個(gè)把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里邊,但是這樣做也影響本年的收入和利潤(rùn)了吧,。雖然賬面我沒(méi)紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是申報(bào)有填寫(xiě)這個(gè)紅沖的495w
老師,我們是一家建筑施工單位。假如本月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票,真實(shí)的業(yè)務(wù)確實(shí)是發(fā)生了90萬(wàn)的成本支出。但這90萬(wàn)里面,只有60萬(wàn)是本月要支付出去的,還有30萬(wàn)約定等到工程結(jié)束時(shí)再統(tǒng)一支付。那么這30萬(wàn)該不該當(dāng)月就開(kāi)票,我們?nèi)胭~,做應(yīng)付賬款。站在財(cái)務(wù)的角度,這筆30萬(wàn)是應(yīng)該開(kāi)票入賬的。但站在老板的角度,他覺(jué)得這30萬(wàn)入賬了,就形成負(fù)債了。覺(jué)得會(huì)面臨被討債的風(fēng)險(xiǎn)。還有最主要的一個(gè)顧慮是,我們一般都是開(kāi)承兌匯票支付的。自己去開(kāi)承兌匯票,銀行對(duì)發(fā)票日期有要求(不能超過(guò)3個(gè)月)。如果發(fā)票提前開(kāi)具并掛賬,那么到真正要付款的 時(shí)候就沒(méi)辦法去做承兌匯票了。但假如這30萬(wàn)不讓開(kāi)票,那么有可能當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就會(huì)面臨不足。針對(duì)這些實(shí)際情況,請(qǐng)問(wèn)是不是有更好的方法可以平衡?
老師,您好!我目前在一個(gè)糧油食品公司,她們主要的售貨方是個(gè)體戶(干雜店、小超市等小型的這種),收入很細(xì)碎,然后目前剛引進(jìn)管家婆這個(gè)財(cái)務(wù)軟件,問(wèn)了一下財(cái)務(wù)的,她們一直都沒(méi)有做過(guò)會(huì)計(jì)憑證以前的軟件自動(dòng)生成,但管家婆無(wú)法自動(dòng)生成,那如果我添加會(huì)計(jì)科目的話銷售方的單位就寫(xiě)個(gè)體戶嗎?或者說(shuō)一筆最后歸總到一起弄到一個(gè)憑證上。問(wèn)了目前這個(gè)財(cái)務(wù)她說(shuō)可以不用做會(huì)計(jì)憑證這些,因?yàn)槔麧?rùn)表這些只填了費(fèi)用和收入就可以看見(jiàn)!就不做像金蝶軟件那種記賬結(jié)賬出會(huì)計(jì)報(bào)表(自己調(diào)整一下科目那些) 規(guī)模納稅人!
@育財(cái)李老師?老師,問(wèn)一下如果收到外幣未結(jié)匯按照銀行回單上的銀行買(mǎi)入價(jià)做銀行存款借方數(shù)據(jù)還是按照當(dāng)月收匯第一個(gè)工作日匯率計(jì)算銀行存款?老師要承接起來(lái),我開(kāi)具發(fā)票時(shí)都是按照出口當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率開(kāi)具的發(fā)票,收到外幣時(shí)結(jié)匯的直接按銀行回單上人民幣做的賬,貸方直接沖銷應(yīng)收賬款開(kāi)具發(fā)票的金額做賬,沒(méi)有提現(xiàn)運(yùn)保費(fèi)這部分,可以嗎,公司基本都是到岸價(jià)出口;收到外幣未結(jié)匯的,我都是按照銀行回單上買(mǎi)入價(jià)做的銀行存款折算人民幣的,與開(kāi)具發(fā)票時(shí)用當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率沖突嗎?這樣做對(duì)嗎),國(guó)外扣款如果不入財(cái)務(wù)費(fèi)用的話,應(yīng)該怎么做賬?
想問(wèn)下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時(shí)工工資,個(gè)稅正常申報(bào)嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢??jī)?nèi)心有點(diǎn)糾結(jié)。
老師個(gè)稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)
公司在外地買(mǎi)的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開(kāi)始的
153.90是需要繳納的稅費(fèi)嗎?老師
假如委外研發(fā)2000元,允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用是多少?
公司是新創(chuàng)小規(guī)模納稅人,無(wú)員工。只有兩名股東,全年只有一筆7萬(wàn)的收入,能給一名股東以勞務(wù)費(fèi)的名義轉(zhuǎn)出6萬(wàn)嗎?可以怎么做賬呢
老師,一般納稅人公司2024年3月開(kāi)始的,由于2024年公司沒(méi)多少業(yè)務(wù),2024法人沒(méi)做工資,現(xiàn)在2025能補(bǔ)上嗎?
你好,老師,采購(gòu)發(fā)票沖紅,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證,這個(gè)采購(gòu)發(fā)票沖紅和進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理


您好,這樣處理完全正確。EXW條款下,報(bào)關(guān)單的100元雜費(fèi)是買(mǎi)家承擔(dān)的境內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用,賣方只需按1000元確認(rèn)收入,無(wú)需將雜費(fèi)加入收入。退稅時(shí)也以1000元為基數(shù)計(jì)算,雜費(fèi)不影響退稅金額?。實(shí)際未收到雜費(fèi)更無(wú)需調(diào)整,協(xié)議明確代收代付即可?
稅務(wù)不是要換算成Fob嗎。什么意思和操作
稅務(wù)要FOB,在EXW條款下就是您的EXW價(jià) 那100是買(mǎi)方運(yùn)費(fèi),不是您收入,所以不用加