您好,這個(gè)金額小的是可以的

老師,購(gòu)買的禮品贈(zèng)送給客戶的,取得了專票。那么按照規(guī)定贈(zèng)送視同銷售算銷項(xiàng)稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈(zèng)送也不視同銷售嗎?
請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)商品,為提高銷售贈(zèng)送給客戶使用,做視同銷售,金額是安采購(gòu)產(chǎn)品的成本核算嗎
外購(gòu)商品贈(zèng)送給客戶是視同銷售嗎還是直接計(jì)入招待費(fèi)
老師您好!產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶視同銷售,分錄怎么做?金額按購(gòu)進(jìn)的價(jià)格?謝謝
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)直接在外采購(gòu)商品贈(zèng)送客戶,這個(gè)是否需要視同銷售呢?還是直接入銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
想問(wèn)下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時(shí)工工資,個(gè)稅正常申報(bào)嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢??jī)?nèi)心有點(diǎn)糾結(jié)。
老師個(gè)稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)
公司在外地買的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開始的
153.90是需要繳納的稅費(fèi)嗎?老師
假如委外研發(fā)2000元,允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用是多少?
公司是新創(chuàng)小規(guī)模納稅人,無(wú)員工。只有兩名股東,全年只有一筆7萬(wàn)的收入,能給一名股東以勞務(wù)費(fèi)的名義轉(zhuǎn)出6萬(wàn)嗎?可以怎么做賬呢
老師,一般納稅人公司2024年3月開始的,由于2024年公司沒多少業(yè)務(wù),2024法人沒做工資,現(xiàn)在2025能補(bǔ)上嗎?
你好,老師,采購(gòu)發(fā)票沖紅,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證,這個(gè)采購(gòu)發(fā)票沖紅和進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理

