你好? 這個(gè)你檢查下你做的損益科目的明細(xì)發(fā)生額 是不是沒(méi)被軟件取到數(shù)的? 或者是叫軟件售后幫你檢查一下公式? 如果你們是去年新辦企業(yè)? 那勾稽關(guān)系就是對(duì)的哈
老師好,利潤(rùn)表勾稽關(guān)系有2種 1是資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn) 期末—期初 =利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn) 2 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)期初+利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表期末余額
您好老師,2月份的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初余額加上利潤(rùn)表凈利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額,到了3月份就不相等了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額比前者相加的要大,是什么原因造成的呀
老師,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)掛鉤,但是我做的1月份的報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額中的“未分配利潤(rùn)”一欄是上年末凈利潤(rùn)+1月份凈利潤(rùn),這是哪里出問(wèn)題了呢?
2023年的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)+所有者分配利潤(rùn)(累計(jì)計(jì)提3400萬(wàn))-2023年期初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)。在2024年1月我出了報(bào)表2024年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初=2024年的凈利潤(rùn),這個(gè)沒(méi)有2023年計(jì)提的未分配利潤(rùn)3400萬(wàn)對(duì)嗎
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
沒(méi)有分紅的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表本年期末未分配利潤(rùn)=上年末未分配利潤(rùn)+本年的累計(jì)凈利潤(rùn),是這樣嗎?
是的? 如果沒(méi)有分紅 沒(méi)有以前年度調(diào)整的話
加油? 等你的好評(píng)哦