同學(xué),你好 預(yù)繳的稅款,申報(bào)時(shí)應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(附表四)(稅額抵減情況表)》,其中第4列本期實(shí)際抵減稅額第2、3、4、5行之和,應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄應(yīng)納稅額合計(jì),本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)同時(shí)在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映,當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入附列資料(附表四)《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次,即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。?

#提問#老師,建筑企業(yè)在外地預(yù)繳了增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候,預(yù)繳的稅款知道在哪里填,預(yù)繳的附加稅也需要填嗎?
增值稅有異地預(yù)繳,申報(bào)的時(shí)候需要填寫在哪張表格?具體填寫在哪里?進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,異地預(yù)繳的時(shí)候各種附加稅都已經(jīng)繳納。
老師您好,請問預(yù)收的工程款在申報(bào)增值稅的時(shí)候哪里申報(bào)?填哪個(gè)表?
老師,預(yù)繳的所得稅,報(bào)稅的時(shí)候填在哪里
預(yù)繳稅款申報(bào)的時(shí)候填哪里?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


進(jìn)項(xiàng)抵扣完了沒有稅額,那這個(gè)預(yù)繳怎么辦
同學(xué),你好 多退少補(bǔ)
那怎么填寫預(yù)繳
預(yù)繳填了就是負(fù)數(shù)了
同學(xué),你好 你按照你之前預(yù)繳的金額填寫,你預(yù)繳了多少,就填多少
填了之后合計(jì)是負(fù)數(shù),還能下次抵扣么?
同學(xué),你好 是可以的
那下次還填不填預(yù)繳
同學(xué),你好 你沒有預(yù)繳,就不用填