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老師您好 請教您 以前賣出的商品已經(jīng)交付,但是有剩的商品放到我這代賣,需要把剩的商品入庫才能再次銷售 這個怎么入賬 借庫存商品 貸方計入什么科目?

2024-02-02 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-02 11:16

你好,你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果是的話,應(yīng)收賬款。二級科目對方企業(yè)。

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快賬用戶7283 追問 2024-02-02 11:20

對方企業(yè)沒有余額了

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齊紅老師 解答 2024-02-02 11:21

你好,你銷售了之后再確認(rèn)收入,充了這個應(yīng)收賬款不就可以了。

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快賬用戶7283 追問 2024-02-02 11:23

銷售給不同的單位了,銷售時借方是其他單位,貸方是庫存商品。

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齊紅老師 解答 2024-02-02 11:24

你好,銷售出去你們單位還開一次發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-02 11:24

銷售出去了,減少庫存商品,借應(yīng)收賬款貸庫存商品就可以了。

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齊紅老師 解答 2024-02-02 11:24

你單位不用開發(fā)票的,是對方開發(fā)票。

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快賬用戶7283 追問 2024-02-02 11:27

開發(fā)票 。第一次銷售時發(fā)票都開完了,商品也清庫了。 賬上庫存清了,但是庫房有剩的貨沒提完。 所以現(xiàn)在又得做入庫把商品入賬才能再次銷售,否則在銷售庫存是負(fù)數(shù)。

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快賬用戶7283 追問 2024-02-02 11:28

對方不會開發(fā)票的。這個剩的貨是幫個人消化了。

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齊紅老師 解答 2024-02-02 11:28

你好,那你這樣的話得需要讓對方再給你開一次發(fā)票啊,因為你的庫存商品沒有發(fā)票。對方給你開發(fā)票,你得付錢。

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快賬用戶7283 追問 2024-02-02 11:29

不給開發(fā)票 對方單位視同這個業(yè)務(wù)已完結(jié)

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快賬用戶7283 追問 2024-02-02 11:31

我是不是貸方得做 應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-02-02 11:32

你好,應(yīng)收應(yīng)付都可以的,反正是一個往來科目,你和對方企業(yè)他是你的客戶,你應(yīng)該是應(yīng)收賬款才對呀,同一個企業(yè)用一個往來科目啊。

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快賬用戶7283 追問 2024-02-02 11:33

用應(yīng)收 :余額是負(fù)數(shù) 而且這批商品賣了之后我得把貨款給人家

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齊紅老師 解答 2024-02-02 11:34

哦,那就用預(yù)收賬款。

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快賬用戶7283 追問 2024-02-02 11:38

為什么不可以用應(yīng)付賬款呢, 我理解是 銷售出去了 得把貨款給他 ,所以是不得應(yīng)付

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齊紅老師 解答 2024-02-02 11:40

你好,因為你和你的客戶的往來

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快賬用戶7283 追問 2024-02-02 11:41

好的 明白了我計入預(yù)收賬款

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齊紅老師 解答 2024-02-02 11:46

可以的,可以這么做的。

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你好,你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果是的話,應(yīng)收賬款。二級科目對方企業(yè)。
2024-02-02
同學(xué)你好。 借:庫存商品-甲 -乙 貸:庫存商品 把以前的分錄調(diào)整下 出售時正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了
2023-12-22
同學(xué)您好,本月收到發(fā)票之后,先紅沖原來暫估的那個 比如借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 然后拿發(fā)票重新入賬 借:庫存商品 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款正數(shù)
2023-10-07
你好,他入庫的分錄你能寫一下嗎?
2022-05-19
同學(xué)你好,預(yù)估是5000,結(jié)轉(zhuǎn)是5000,發(fā)票回來了你沖抵預(yù)估5000,但是實際發(fā)票是6000,那你少結(jié)轉(zhuǎn)1000。
2020-12-29
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