你好,你們有合同嗎?證明不是虛開,施工了沒有?
我公司是小規(guī)模納稅人,發(fā)票限額10萬元只剩3分了,但是現(xiàn)在有一筆350多萬的業(yè)務要開了,這個業(yè)務是別人掛靠我們公司的,100萬元的發(fā)票票種核定時沒通過,我是這樣想的,先領25份10萬元的,在10份前開完,10月份再領25份,把這350多萬全部開完后,然后申請升為一般納稅人?,F(xiàn)在的問題是1.這樣做對我公司風險大嗎?2.這樣方式領票,10月份的發(fā)票能領出來嗎?因為我們這里領票要先電子稅務局提交申請,審核通過了才能去大廳領取發(fā)票。
請問老師,我現(xiàn)在在的這家公司屬于小規(guī)模納稅人,本年度開票已經超過500萬了,公司去年11月份成立,因此未連續(xù)12個月,專管員也未聯(lián)系我們,公司的經營之前包括以后都很難有進項稅發(fā)票,因此不想轉為一般納稅人,這個時候該怎么辦,有沒有好的辦法?
老師,我們是小規(guī)模那納稅人,我們有一筆80萬的項目款在2022年就入賬了,但是因為不確認對方是否需要發(fā)票,所以遲遲沒有確認收入,一直掛在預收賬款,在2023年12月份我們公司開票超過531萬元,所以就被升為一般納稅人,為避免2024年1月后確認收入這個收入能少上增值稅,我能在2023年度12月把這80萬作為升一般納稅人前的收入嗎?具體分錄怎么做才沒有稅務風險?
我們2023年12月31日以前,是建筑業(yè)小規(guī)模公司,因為第四季度開票500多萬,2024年1月升為一般納稅人,因為開出專票太多暫時還沒有收購成本票,被稅務風險預警了,現(xiàn)在要怎么處理
我們公司是建筑業(yè),2024年1月1日之前是小規(guī)模,之后升為一般納稅人了。2023年11月我們在同省的另外一個市有項目開票50多萬,2023年12月又給這個項目開票400多萬,都沒有辦外經證預交稅款,稅款全部給公司所在地申報繳納了,現(xiàn)在怎么辦呢
車間要用一個材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應該是付他們多少錢
5月份能報6月份的個稅嗎
老師好,請教一個問題,公司過年買的鞭炮開票來進哪個科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費是做到生產成本下面的二級科目 還是單獨設一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍色預警,這個嚴重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
其他的項目都有合同,就是有一個項目暫時還沒有談妥,合同還沒辦法簽,但是施工已經做了一部分
你好,施工已經發(fā)生的證明有嗎?
證明這個業(yè)務不是虛開發(fā)票的。
那怎么證明呢
你們單位買的材料 發(fā)生的人工費簽訂的合同。
老師好!老板說有施工照片,也有買材料,但是買的材料開票時沒有備注那個項目,人工費也有就是沒有簽合同
你好,這個沒有關系的材料的可以不用備注 人工費的需要簽訂合同。
老師好!那補個人工費的合同可以嗎
可以的,隨時補就是。