同學你好,你們給了他300000萬?那得多少億?可以把問題說清楚嗎,不然不好回答哦。
東莞企業(yè),什么情況下一般納稅人才會有輔導期,我是生產一般納稅人現在登記稅務應該不會有輔導期吧
老師母子之間借款有免息政策嗎?還有這種利發(fā)票可以抵扣嗎
職工培訓費的專票可以抵扣嗎
老師,小規(guī)模第一季度多確認了一筆收入,我在4月份做了紅字沖減。4月份沒有其他收入。沖減后 在利潤表里就會顯示主營業(yè)務收入是負數嗎?我是不是沒操作對啊。
租賃不動產取得預收款,租期跨年,增值稅和所得稅納稅義務發(fā)生時間是怎么規(guī)定的
老師好:投入產出法農產品增值稅核定扣除計算進項稅額,但是企業(yè)還是要開具農產品收購發(fā)票做成本,收購原材料時怎樣入賬呢?收購原材料的進項稅額要體現出來嗎?原材料是按含稅金額還是不含稅金額入賬呢?求指教
老師 五月份有一筆有票報銷 款已付,票未認證,有什么影響嗎
出口退稅不退了 要進項轉出多少稅
老師 外貿企業(yè) 運輸公司把貨物給我們運到港口,對方開的進項表,備注欄需要備注什么信息嗎?
在開票系統(tǒng),查到有張發(fā)票開票方把稅號開錯為我公司的,但是公司名是別人的,這個要怎么辦,也不認識開票方
總收入是996407.68
錯了是30萬
同學,你好,我是不是可以這樣理解,你們兩家合伙經營做項目,各家各出381000元,你們少付81000元,但是卻在經營過程中墊付了399055元,是吧。這樣,你們可以把399055元的墊付款中的381000元作為投資款,這樣你們兩 家投資款就一樣了,你們多墊付的18055元,讓項目把這筆資金報銷給你們,那么利潤是不是只有278980.68元,這部分的利潤你們按你們的出資比例分紅就可以了,你們出資相同,各分50%,你們兩家各分139490.34元,你們加上報銷的墊資的部分,應到手資金157545.34元。
老師不是這樣的??偸杖胧?96407.68。我們支出318372。這家公司支出成本是381000,其中我們給了它30萬。81000沒付。先前我們和這家公司有業(yè)務。替他墊付了399055。我們要和這家公司結賬呢。要結合起來算賬呢。
同學,你好,你這樣,有點亂哦,首先,你要搞清楚,項目是項目,股東是股東哦,先把股東放一邊,先把項目的賬理清楚,項目的賬就是,收入多少,成本費用多少 ,包括你們支出的,他們支出的,還包括尚未支付的,總之,把項目的所有收入歸集,項目的所有成本歸集,該支付的支付,剩余的才是利潤,剩余的利潤你們股東再按出資比例進行分紅哦。如果你還不清楚,你這樣,你把你項目的收入,成本,列出來,我?guī)湍憷硪幌掳?,要列清楚哦。還有你們股東的分比例也告訴我。我?guī)湍憷硪幌隆?