同學你好,你們給了他300000萬?那得多少億?可以把問題說清楚嗎,不然不好回答哦。
老師好,我們公司和別得公司合計出貨另一家公司,別的公司先墊付了一些資金,后期我們要還給他,還計算出了利潤分給他們,這個賬務處理怎么操作呢
老師好,我們應收款的一家公司黃了,在清算,它家賬戶沒辦法給我們匯款了,它用其他公司賬號給我們付錢了,這樣出一個付款委托說明嗎,它們要是不出說明不蓋章 ,還有其他辦法處理嗎?
老師 我們有一批貨 對方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
老師,我們是一家汽車租賃公司,把車子租給了另一家出行公司,他們負責對外零散出租,他們支付了每臺車的保險費,保險公司把發(fā)票開給了我們,沒開給他們,因為保險公司說我們是投保人,承租方想要這個發(fā)票抵扣進項,怎么做?
老師,我想問一下,我們購買了一個公司,我們要去接這家的帳,我看他們家有未分配,他是不是應該把利潤分配了,再把公司移交給我方?
老師好,如何取消打印格式進行打印W PS文件。
合伙企業(yè)是一家公司的股東,合伙企業(yè)收到分紅款50萬,合伙企業(yè)的合伙人是自然人,如果合伙企業(yè)決定先不給合伙人分錢,先把這50萬用于合伙企業(yè)的開支,這種情況下合伙人要申報分紅個稅嗎
同一個員工母子公司都有發(fā)工資有風險嗎
老師,這個王志平她是未到期提前退費,她一整年的租金是14萬,退費退了19000多,老板讓我把退費加一行,然后減掉退費后這個再怎么攤銷
這個怎么處理,是因為重新下載了個稅扣繳端,現(xiàn)在出現(xiàn)這個,之前一直申報好好的
這里正確選項里面的銷項稅額抵減是怎么來的?為什么這里要用這個科目?
老師,我們收購一家公司,他們基本沒業(yè)務了,他們只留一些固定資產(chǎn)給我們,場所(租用)給我們。我想我們的帳務怎么承接過來
老師,合伙企業(yè)是一家公司的股東,合伙企業(yè)收到分紅款50萬,合伙企業(yè)的合伙人是自然人,如果合伙企業(yè)的老板決定先不給合伙人分錢,先把這50萬用于合伙企業(yè)的開支,這種情況下合伙人要申報分紅個稅嗎
填寫收益表時,香港的兩個自然人股東是不是填寫非自然人客戶受益表嗎
供應鏈管理有限公司和以前的貿(mào)易公司有什么不同?
總收入是996407.68
錯了是30萬
同學,你好,我是不是可以這樣理解,你們兩家合伙經(jīng)營做項目,各家各出381000元,你們少付81000元,但是卻在經(jīng)營過程中墊付了399055元,是吧。這樣,你們可以把399055元的墊付款中的381000元作為投資款,這樣你們兩 家投資款就一樣了,你們多墊付的18055元,讓項目把這筆資金報銷給你們,那么利潤是不是只有278980.68元,這部分的利潤你們按你們的出資比例分紅就可以了,你們出資相同,各分50%,你們兩家各分139490.34元,你們加上報銷的墊資的部分,應到手資金157545.34元。
老師不是這樣的??偸杖胧?96407.68。我們支出318372。這家公司支出成本是381000,其中我們給了它30萬。81000沒付。先前我們和這家公司有業(yè)務。替他墊付了399055。我們要和這家公司結賬呢。要結合起來算賬呢。
同學,你好,你這樣,有點亂哦,首先,你要搞清楚,項目是項目,股東是股東哦,先把股東放一邊,先把項目的賬理清楚,項目的賬就是,收入多少,成本費用多少 ,包括你們支出的,他們支出的,還包括尚未支付的,總之,把項目的所有收入歸集,項目的所有成本歸集,該支付的支付,剩余的才是利潤,剩余的利潤你們股東再按出資比例進行分紅哦。如果你還不清楚,你這樣,你把你項目的收入,成本,列出來,我?guī)湍憷硪幌掳?,要列清楚哦。還有你們股東的分比例也告訴我。我?guī)湍憷硪幌隆?