融資租賃業(yè)務(wù)中,支付的車輛購置稅可作為增值稅銷售額的差額扣除項(xiàng),需計(jì)算對應(yīng)的銷項(xiàng)稅額抵減額(本題中約 69026.55 元),所以用 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)” 科目,用于抵減后續(xù)融資租賃產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額,同時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價(jià)值
老師,我想請問一下,這道題里面的那個(gè)工程結(jié)算,為什么是本期銷項(xiàng)稅的金額呢?這里的貸方工程結(jié)算,指的是什么呢?為什么要計(jì)入貸方這個(gè)科目呢
這道題目d選項(xiàng)利潤表項(xiàng)目發(fā)生日的即期匯率折算,這里說的是報(bào)告書平均匯率,為什么是正確的?
老師,您好去年有一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候記賬憑證把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額這一欄錯(cuò)做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減這個(gè)科目了,導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額抵減這個(gè)三級科目里借方有余額,今年這個(gè)怎么調(diào)賬啊
請問老師,實(shí)際可抵扣稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留底-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-免抵退稅額,這個(gè)免抵退部分是什么?如果是出口退稅的話,我出口部分對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)在勾選時(shí)沒有勾選,這里為什么要減去呢
老師您好,新手做外賬會計(jì)是不是風(fēng)險(xiǎn)很高,也沒人帶
公司出口的,剛出口了一單,又要換公司名稱,那之前出口的那單還是舊公司,又出口了一單新公司抬頭去首次下戶用的,舊公司抬頭能退稅嗎
老師旅行社的賬難嗎,我能做嗎,我沒做過@董孝彬老師
請問現(xiàn)在突然好多前幾年的費(fèi)用發(fā)票,要報(bào)銷入賬,我想請問這樣是否能直接入25年費(fèi)用?
老師,請問一下銀行融資的手續(xù)費(fèi)是不是只能開普票哇
老師好!能邦我發(fā)一套帶公式的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表嗎
老師您好,公司是分公司,由于總公司有官司,分公司被涉及,所以業(yè)務(wù)往來不能做, 現(xiàn)在分公司的往來賬戶有一筆資金20萬回款需要打到分公司的對公賬戶,但對公賬戶現(xiàn)在凍結(jié)不能用,這20萬資金怎么才能收到。打到別的公司也不行。也不能打到個(gè)人卡里 有什么最好的方式能把這款回收回來嗎
老師你好代扣個(gè)人所得稅入哪個(gè)科目
我們公司和另一方(公司或者個(gè)人)合作一個(gè)項(xiàng)目,雙方各出一個(gè)人,對方出的這個(gè)人到我們公司辦公,按我們公司的制度管理,考勤也一樣,工資各自承擔(dān),但是先由我方代發(fā),這種情況是否需要幫對方公司的嗎員工申報(bào)個(gè)稅,如果要的話,是不是該簽訂協(xié)議,是勞務(wù)合同還是勞務(wù)派遣合同或者其他的呢?
老師,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍能開勞務(wù)費(fèi)普票嗎?
融資租賃不是直接從銷售額里面減兩息一稅然后在計(jì)算銷項(xiàng)就行了嗎?干嘛車輛購置稅還涉及到稅的問題?。寇囕v購置稅不是開的普票嗎?為什么稅還能抵減?
融資租賃業(yè)務(wù)中,購進(jìn)車輛的車輛購置稅計(jì)入固定資產(chǎn)成本,同時(shí)結(jié)合融資租賃增值稅特殊處理,需通過 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)” 調(diào)整增值稅,并非車輛購置稅直接抵減增值稅,而是業(yè)務(wù)整體的增值稅處理體現(xiàn)。