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記提工資1萬 扣了社保 200銀行存款 600中間有個(gè)差額扣員工的 這個(gè)扣款200的差額入什么科目 這種直接在工資里面扣的

2024-02-01 22:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-01 22:02

您好,這個(gè)的話,是相當(dāng)于200計(jì)入到其他應(yīng)付款

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快賬用戶2869 追問 2024-02-01 22:20

那這個(gè)科目的余額怎么沖掉

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齊紅老師 解答 2024-02-01 22:25

沖減管理費(fèi)用的就可以

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您好,這個(gè)的話,是相當(dāng)于200計(jì)入到其他應(yīng)付款
2024-02-01
同學(xué),您好,這個(gè)扣款應(yīng)該是員工資 計(jì)提的時(shí)候直接就減少了。所以你上面的應(yīng)付職工薪酬 100000-200才正確
2020-09-17
同學(xué),你好,既然都是個(gè)人承擔(dān),將其他應(yīng)收款沖減費(fèi)用就可以了。
2023-05-10
你好; 那你做計(jì)提 :借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人部分
2022-03-17
你好 計(jì)提按應(yīng)發(fā)工資 1萬來做 。 發(fā)放做 :借應(yīng)付職工薪酬 -工資1萬 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 200 其他應(yīng)收款-服務(wù)裝費(fèi) 150 其他應(yīng)收款-餐費(fèi) 15 其他應(yīng)收款-罰款 300貸銀行存款 9335
2020-11-11
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