同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要折舊再清理
我公司一項(xiàng)固定資產(chǎn)12月份賣(mài)了,我1.借應(yīng)該存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 2.借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)。分錄是這樣做的,我12月份賬上還是仍然計(jì)提折舊,但是我這樣做固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊科目余額和我賬上對(duì)不上呢
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,我當(dāng)時(shí)系統(tǒng)是9月份賬沒(méi)做賬,9月份計(jì)提折舊后,就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來(lái),后打折清理固定資產(chǎn)開(kāi)票了,開(kāi)票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計(jì)提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個(gè)開(kāi)票金額來(lái)做分錄是吧。
老師,請(qǐng)問(wèn)我在十二月份出售了固定資產(chǎn),那么十二月份我是不是要先照常計(jì)提折舊,再做清理?
當(dāng)月賣(mài)固定資產(chǎn)了 是先提完折舊 再做固定資產(chǎn)清理 還是直接就清理呢
固定資產(chǎn)1月出售的,但是2月才開(kāi)發(fā)票,那么1月需要先計(jì)提折舊再做固定資產(chǎn)清理嘛?還是等2月開(kāi)了票再做固定資產(chǎn)清理
如果保底利潤(rùn)186萬(wàn),未超過(guò)186*10%的部分按5%提獎(jiǎng)金,超過(guò)186*10%得部分按5%+3%提獎(jiǎng)金,后面類(lèi)推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過(guò)50%,怎么設(shè)函數(shù)
董孝彬老師我問(wèn)一下按月發(fā)工算個(gè)稅的稅率表有不發(fā)一下
2024年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除被查了,不讓加計(jì)扣除了,補(bǔ)了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個(gè)會(huì)計(jì)做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費(fèi)用了?還有高企跟專(zhuān)精特新是不是不能申請(qǐng)了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項(xiàng)目款,最后專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款是不是要轉(zhuǎn)到專(zhuān)項(xiàng)基金里面?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,酒店員工與外部簽訂了勞務(wù)派遣合同,相當(dāng)于酒店是用工單位,這樣酒店付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用應(yīng)該怎么處理?也是計(jì)提工資嗎,給員工繳納的五險(xiǎn)和公積金分別計(jì)入什么,還有勞務(wù)派遣公司每個(gè)人收80元的服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?從稅務(wù)方面有什么需要考慮的,需要注意什么
請(qǐng)問(wèn)公司給對(duì)方公司匯了一筆款,后面某種原因 對(duì)方要退款未開(kāi)票,然后用私人卡退給了私人卡上,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬?
收到1%專(zhuān)票,金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)發(fā)票可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
文文老師,員工借款抄的時(shí)候?qū)懙木褪琴J方
這里講的內(nèi)含收益率平均利息是利息是放到N的分子上還是單獨(dú)一個(gè)整體?是我下面寫(xiě)的①還是②?
老師,我公司要注銷(xiāo),資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)怎么處理,應(yīng)收應(yīng)付都能正常收支,只是要一點(diǎn)時(shí)間。
那是不是1月做固定資產(chǎn)清理,等2月開(kāi)票收到貨款再做借 銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)的分錄?
1月就要做固定資產(chǎn)清理的
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)分錄能等到2月做嘛? 因?yàn)?月也沒(méi)開(kāi)票
那你就都在2月做 2月再折舊一個(gè)月
其實(shí)1月底東西已經(jīng)移到購(gòu)買(mǎi)方那里了,2月再折舊一個(gè)月沒(méi)關(guān)系嘛?
因?yàn)闆](méi)開(kāi)發(fā)票這個(gè)可以