你好,借銀行存款貸營業(yè)外收入需要交所得稅。
你好老師,是這樣的我們在抖音平臺賣貨,比如這個貨是100元,我做賬,借,應收賬款100,貸主營業(yè)務收入88.5,應交稅費-銷項11.5,后來抖音平臺給顧客的補貼1元,顧客給99元,1元的補貼等于我們還是收到100元,但這個1元我們需要開票給抖音,這個1元怎么做賬呢?
老師,我們公司業(yè)務員平時為了業(yè)務會有些交際應酬和送禮等但是無法提供發(fā)票或者提供的發(fā)票無法公司做賬,所以我們以往的處理是每月固定給他們1000-2000元業(yè)務補貼讓他們提供加油或者餐費發(fā)票來報銷,現(xiàn)在這一塊補貼想重新用一種更恰當?shù)姆绞絹斫o,請問能用什么方式來給,又不涉及個稅呢?
請問老師,供應商給我們的補貼,需要納稅嗎?比如我們向供應商買了一些上牌,她們返回補貼1000元,這樣怎么做賬呢?
老師,我們和供應商談好交9個點的稅點,對方給我們開13的發(fā)票,但最終供應商只給我們開了9個點的發(fā)票,說補貼我們4個點的稅錢,這退回來4個點的我應該怎么做賬呢
老師,請問一下,有這樣一個問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺付的,中間就有貼現(xiàn)費,比如收100萬元的貨款,有平臺貼現(xiàn)費10萬,我們實際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費由客戶承擔5萬,由我們的供應商(我們的供應商是可以找的)承擔5萬,10萬的貼現(xiàn)費平臺給我們開了發(fā)票,我們做到財務費用了,然后貸方是“其他應付款”,到時候客戶承擔的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應商承擔的5萬我們不會開發(fā)票,只是從應支付的貨款中扣除,那供應商的這5萬我們應該怎樣做平呢?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
那增值稅呢?
你好不需要繳納增值稅的