你好,招待用酒不可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 不抵扣勾選做賬分錄,是要入賬的 借:業(yè)務(wù)招待費(fèi) 價(jià)稅合計(jì) 貸:銀行存款等 如果金額大,也可以先入庫(kù)存,用價(jià)稅合計(jì)入庫(kù)存商品,在領(lǐng)用的時(shí)候按照招待費(fèi)等用途確認(rèn)
老師好,有1張招待費(fèi)的白酒專票,價(jià)稅合計(jì)1200元,這個(gè)勾選發(fā)票不抵扣后,做賬要注意什么?報(bào)稅稅額也沒有這個(gè)稅額吧?
請(qǐng)問老師,企業(yè)用于招待客戶的酒店進(jìn)賬發(fā)票可以抵扣嗎?該如何做賬?
一張招待費(fèi)發(fā)票開了專票,分錄會(huì)計(jì)直接做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是稅務(wù)系統(tǒng)沒有勾選,可以不勾選直接做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
收到一張專票,做福利費(fèi),不能抵扣,這張票當(dāng)月做賬了,但是沒有做勾選不抵扣,下個(gè)月再做勾選不抵扣可以嗎,
老師,請(qǐng)問下有找白酒發(fā)票,是招待客戶的,專票是不能抵扣是嗎?如勾選了不抵扣勾選,這張發(fā)票如何做賬呢?這個(gè)可以當(dāng)招待費(fèi)用做賬嗎?
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購(gòu)沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請(qǐng)問合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤(rùn)不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤(rùn)?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請(qǐng)問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎