修改了季度報(bào)表,就要更正季度所得稅申報(bào)
如果匯算清繳的年度納稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額跟預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額不一樣,需要更正第四季度的預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?還是直接報(bào)就可以了?
你好,請(qǐng)問(wèn)更正了第四季度成本費(fèi)用,利潤(rùn)沒(méi)有變化,更正了財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),還需更正第四季度報(bào)表和第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
老師,12月季度所得稅利潤(rùn)表有修改但已經(jīng)繳所得稅了,還需要更新季度申報(bào)表嗎?還是在納稅調(diào)整處調(diào)整?
這種情況需要更正申報(bào)嗎,因?yàn)槲业谒募径扔欣麧?rùn),需要繳納企業(yè)所得稅,但是填報(bào)第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),就對(duì)不上我的利潤(rùn)表
四季度利潤(rùn)表修改了,企業(yè)所得稅也已經(jīng)繳納,企業(yè)所得稅報(bào)表需要更正嗎
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個(gè)賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬(wàn),開了7萬(wàn)的票,調(diào)增13萬(wàn),如果2025年收到10萬(wàn),2025年匯算清繳時(shí)調(diào)減10萬(wàn),那2025年到時(shí)候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問(wèn)想問(wèn)一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個(gè)自動(dòng)的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時(shí)候,有一部分是委托研發(fā)的加計(jì)費(fèi)用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費(fèi)和折舊費(fèi)做進(jìn)了加計(jì)扣除費(fèi)用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項(xiàng)文件和項(xiàng)目編號(hào)嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號(hào)。是一般納稅人。現(xiàn)在就是沒(méi)有業(yè)務(wù)了,但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬(wàn),其他應(yīng)付8萬(wàn)。還有47萬(wàn)存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問(wèn)一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊(cè)資金是100萬(wàn),實(shí)收資本30萬(wàn),其中法人實(shí)繳15萬(wàn),占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費(fèi)在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個(gè)稅和企稅
老師請(qǐng)教一下,一般納稅人清包工的簡(jiǎn)易計(jì)稅開票是幾個(gè)點(diǎn)
員工購(gòu)買的辦公用品,老板用私戶報(bào)銷,但是又開了公司的專票,沒(méi)有用公戶報(bào)銷,我不認(rèn)證可以嗎
那四季度報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表都要更正申報(bào),已稅款就多繳了,怎么辦?
沒(méi)事的,在匯算后申請(qǐng)退稅,或者抵減1季度的所得稅
如果匯算清繳需要補(bǔ)繳稅,也可以抵減嗎?
是的,那個(gè)是可以抵繳的