 
                            同學(xué)你好,你是賬面數(shù)跟銀行對賬單對不上?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實(shí)際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個二級明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個二級明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
老師好,有一個很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項(xiàng)目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個月由我公司支付了,我計(jì)入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?,沒有統(tǒng)計(jì),因?yàn)楣て诒容^長,那我該怎么處理這個項(xiàng)目呢?問題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
老師,你好。我們是用金蝶軟件做的賬,然后我們是做好幾套分賬,最后匯總出一個總賬??傎~每個月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負(fù)債表就有時平,有時不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報(bào)表,就發(fā)現(xiàn)兩個分賬里面,一個年初數(shù)不平,一個期末數(shù)不平。別的報(bào)表都是平的,科目余額表也是平的。請問,1,為什么會出現(xiàn)這種情況?2.這個月不平的資產(chǎn)負(fù)債表我需要如何調(diào)整呢?這個月總賬是平的,只有分賬的資產(chǎn)負(fù)債表不平……
我想問下我從8月份開始建賬,用的是會計(jì)學(xué)堂下載的電子賬套。我要把7月未的數(shù)據(jù)填入期初余額。就只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款三個科目。但填入后一直顯示試算不平衡,是哪里有問題呢
老師請教個問題 銀行期初數(shù)據(jù)有,想把一整月份的收款和付款分別捏一個數(shù),月末余額能跟銀行對上就可以怎么做好些呢,每月的進(jìn)賬和出賬數(shù)有,因?yàn)樯婕捌诔鯏?shù),中間會有個差額是不是隨便放進(jìn)一個科目最后重平就行呢?
 
                員工參加工程師培訓(xùn)收到培訓(xùn)課程的專用發(fā)票入什么費(fèi)用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應(yīng)收款怎么計(jì)提壞賬,我應(yīng)該怎么起憑證
老師,請問工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢,謝謝
開增值稅專用發(fā)票購買方地址,電話,銀行,賬號可要填寫?
老師,麻煩問一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒有什么合理的途徑
老師,請問企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負(fù)債表中存在未分配利潤,企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個稅,請問這個稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應(yīng)付款支付不了怎么注銷
老師請問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對帳收回?,F(xiàn)在開票出去的話會不會有風(fēng)險提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會不會提示有銷無進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來比較費(fèi)時間,我想把把這個多出來的工序,每個產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本


不是對不上,我是從去年8月份開始錄憑證,但余額是截止22年底的期初余額,想著每月把銀行進(jìn)出的匯總一張憑證一直操作到8月份把銀行余額對上,后期再去補(bǔ)記前面的憑證。。
哦,這個是可以的。不過其實(shí)沒必要做這一下沒啥意義,還是抽空補(bǔ)全就好了
暫時沒有時間補(bǔ)啊,不做的話,后期還得反結(jié)帳也麻煩。。
終歸要反結(jié)賬的,不然你做的那個不對也是要更正的
嗯嗯 謝謝您。
不客氣的了,工作順利