借:庫(kù)存商品等 貸:銀行存款

老師,公司支付出去了40萬貨款,但是對(duì)方都不能給我們開票,怎么處理呢?
老師,你好,請(qǐng)問本公司銀行支付出去的貨款,成本票對(duì)方一直都沒有開給我們,現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對(duì)方了,我們應(yīng)付賬款上的借方余額該怎么處理呢?
老師,預(yù)付賬款已支付但是不和對(duì)方合作了,發(fā)票沒開回來,我需要怎么處理預(yù)付出去的貨款呢?
老師您好,支付了貨款,對(duì)方不給我們開票,這種往來賬怎么處理結(jié)平呢,不然一直都掛起的
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對(duì)方不開發(fā)票進(jìn)來了,我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購(gòu)單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)


是我們買他們的東西,但是他們給我們開不了票,就一直掛著其他應(yīng)收款的,但是不可能一直掛著,最后該怎么處理
貨都已經(jīng)到了,為啥一致掛其他應(yīng)收款?難道你不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?
沒得收入啊,也沒得票啊,結(jié)轉(zhuǎn)了也要調(diào)增吧?
沒得收入,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?有一次被稅務(wù)約談了
沒有收入,貨已經(jīng)到了就是你的庫(kù)存商品了呀,為啥還掛其他應(yīng)收款?
嗯嗯,轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品了嘛,但是最后沒得票這個(gè)咋個(gè)解決呢?
對(duì)方不能開票,我要調(diào)增40萬嗎
是滴,銷售了就要調(diào)增的。你們可以投訴對(duì)方不開票
好吧,謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。