學(xué)員朋友您好,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。

老師,之前收到得預(yù)收款租金,我做賬是 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款-房租費(fèi) 10000 現(xiàn)在我要退還房租,做賬的話應(yīng)該怎么做 借:預(yù)收賬款10000 貸:銀行存款10000 還是 借:預(yù)收賬款 -10000 貸:銀行存款 10000 以上那個(gè)做的對呢
老師,餐飲行業(yè)一次支付三個(gè)月房租租金,收到發(fā)票,可以這么做賬不 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款
老師 我們租賃了一個(gè)月 廠房, 我這么操作后借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款借:制造費(fèi)用租金,貸:預(yù)付賬款,,但是該設(shè)備還沒有銷售,沒有做到收入里面,那么我在租賃結(jié)束后可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本么?還是等銷售設(shè)備后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
好老師。收到房租款,但發(fā)票還沒開出??梢宰觥=瑁恒y行存款,貨:預(yù)收賬款,開出發(fā)票后直接做借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)交稅金 貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,主營業(yè)務(wù)是建造廠房銷售廠房,那收到房款開票怎么做賬??? 借:銀行存款貸:預(yù)收賬款
小規(guī)模出口免稅貨物有哪些
收到對方公司退回的預(yù)付款,收到的預(yù)付賬款在現(xiàn)金流量表里面填哪一欄?
老師您好。為什么對方在想給我們公司開發(fā)票的時(shí)候搜索不到這個(gè)名字。
老師,您好,請問下高低點(diǎn)法在實(shí)際工作中用得上嗎
本月公司生產(chǎn)A.B兩種產(chǎn)品,消耗875公斤黃油,生產(chǎn)A 產(chǎn)品6000公斤,B產(chǎn)品1000公斤,A產(chǎn)品含黃油37%,B產(chǎn)品含黃油25%,A產(chǎn)品凈重240g ,B產(chǎn)品凈重64g,那么本月 A.B產(chǎn)品各消耗多少黃油,怎么求
是那個(gè)農(nóng)民合作社,他的那個(gè)賬務(wù)處理特點(diǎn)是什么呀?都需要注意一些什么?它分紅嗎?
老師。個(gè)體戶需要繳納哪些稅種???
你好,請問公司法人(總經(jīng)理)自己的票,讓公司其他人員經(jīng)辦報(bào)銷,拿來3萬的餐費(fèi)無明細(xì)小票,2萬住宿,發(fā)票開具方是個(gè)酒店,從這張發(fā)票上看,該業(yè)務(wù)發(fā)生地離公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生地很遠(yuǎn)且毫無關(guān)系,他們倆只說是招待餐費(fèi)宿費(fèi),拒不說明具體用于干嘛,我質(zhì)疑,他們就說業(yè)務(wù)機(jī)密,而且款項(xiàng)已有法人現(xiàn)金結(jié)算過了,我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個(gè)人的支出,但出于企業(yè)管理,我既沒有確實(shí)證據(jù),也無法拒簽字,想問老師,他們報(bào)銷寫的招待餐費(fèi),宿費(fèi),這筆票我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
老師,我查了之前的賬,賬上其他應(yīng)收款貸方這43600元是:有20000元的往來款:借銀行存款20000/貸往來款其他應(yīng)收款20000,都有發(fā)票,還有23600元的轉(zhuǎn)存:借銀行存款23600/貸轉(zhuǎn)存其他應(yīng)收款23600,這個(gè)還款只有300000元:借銀行存款300000/貸還款其他應(yīng)收款300000,沒有多余的利息,可這個(gè)是貸方為何會(huì)有43600在上面
老師,稅務(wù)局讓我單位填寫滿意度調(diào)查,在哪里填寫?


老師,轉(zhuǎn)成本呢?
是否要轉(zhuǎn)成本???
學(xué)員您好,這種情況是要的。借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:合同履約成本
老師貸方可以寫開發(fā)成本嗎?
你說的這種也可以的。
老師那二級科目可以選什么呀?
可以設(shè)具體的核算對象,比如廠房a廠房b
老師,可是之前設(shè)置的二級科目都是前期工程費(fèi),一些設(shè)施費(fèi)什么的,并沒有廠房abc
那你還是可以按以前的核算科目確定
老師那我可以選擇什么呢?
您的開發(fā)成本完工以后要轉(zhuǎn),開發(fā)產(chǎn)品,開發(fā)產(chǎn)品再結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師那你說的這個(gè)要怎么做呢?
把上面所有明細(xì)的開發(fā)成本明細(xì)余額,結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品廠房
老師如果這個(gè)月開了發(fā)票,可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
就做收入
確定了收入的話,就要確定成本
老師,能不能部分結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品廠房???這個(gè)分錄怎么做啊?
你說的這種也可以的。
老師怎么做?。糠咒?
借開發(fā)產(chǎn)品貸:開發(fā)成本…