哦,借以前年度損益調(diào)整(收入) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè),今年6-9月的物業(yè)費(fèi)是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報(bào)增值稅,沒(méi)有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報(bào)增值稅時(shí)同時(shí)把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報(bào)那么第四季度就會(huì)超過(guò)45萬(wàn),就會(huì)涉及繳納增值稅,實(shí)際我如果按期申報(bào)第三季度和第四季度都不會(huì)超過(guò)45萬(wàn),我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實(shí)確認(rèn)申報(bào)了呢?
小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)增值稅 已超30萬(wàn) 部分發(fā)票開(kāi)的是invoice發(fā)票 做確認(rèn)收入的時(shí)候有提銷項(xiàng)稅額 但是我提的銷項(xiàng)稅額 和一次性合計(jì)金額在稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候 不一致,不一致的原因是因?yàn)?小數(shù)點(diǎn)問(wèn)題導(dǎo)致的 這個(gè) 我做賬的時(shí)候 需要怎么處理
小規(guī)模企業(yè) 季度已超30萬(wàn)銷售額 當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入的時(shí)候 沒(méi)有做銷項(xiàng)稅額 金額直接做收入了 現(xiàn)在要繳納的增值稅 要怎么做賬?
小規(guī)模納稅人,超過(guò)30萬(wàn)一季度,需要繳納一個(gè)點(diǎn)的增值稅5720.13,確認(rèn)收入時(shí)忘記確認(rèn)銷項(xiàng)稅,第四季度需要繳納增值稅現(xiàn)在余額表銷項(xiàng)稅掛著-5720.13,現(xiàn)在跨年了,怎么處理這個(gè)賬務(wù),請(qǐng)寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄
1、小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分?jǐn)傋鍪杖雴幔窟€是一次性計(jì)入收入?(比如收了1年的房租) 2、如果某個(gè)季度一次性收了好多家的房租,并且都開(kāi)了增值稅普通發(fā)票30萬(wàn),由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分?jǐn)偟姆绞絹?lái)確認(rèn)收入的話,比如這個(gè)月確認(rèn)了收入35萬(wàn),那這35萬(wàn)是不是不存在繳納增值稅?因?yàn)槔U納增值稅是按照開(kāi)票來(lái)的,所以在分?jǐn)偟那闆r下無(wú)論我確認(rèn)的收入是否超過(guò)30萬(wàn),都不需要繳納增值稅對(duì)不對(duì)?
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫(kù)的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購(gòu)買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤(pán)24000元會(huì)計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對(duì)公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)專票了,這個(gè)怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫(xiě)啊
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅如何做賬
水果不屬于免稅的嗎,,
收到合同定金的會(huì)計(jì)分錄
小企業(yè)不是不能用以前年度損益調(diào)整嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅