不好意思,我上午給你回復(fù)了,你想要重新提問 你在重新提問一個(gè)把我們這個(gè)問題不好退回
老師好,請問,我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場賣,1-商場預(yù)付我公司十萬貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬,貸,預(yù)收賬款-大商貿(mào)易公司,10萬。 2-這月銷售一套家電2000元,商場給我們了大商商貿(mào)公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開的專票,是專票上案折扣百分之五開的,也就是發(fā)票上有個(gè)折扣百分之五,是1900元,老師這么開對嗎?,我問經(jīng)理經(jīng)理說這提成的五個(gè)點(diǎn)按折扣百分之五,這樣和商場開的, 老師我確認(rèn)收入就按發(fā)票實(shí)際做對嗎,借,預(yù)收賬款1900,貸,主營業(yè)務(wù)收入,1681.42 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷項(xiàng)稅額218.58 我這分錄如果對,那后面付的銷售單子是2000元,這個(gè)和發(fā)票差百分之五,就這樣對嗎?這個(gè)折扣用不用做分錄,?稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
因我司膝愛,膝友系列產(chǎn)品加工需要于2019年8月25日與XXX有限公司正式簽定了手板制作合同(編號V08-24),合同總金額為20700元,合同約定收到預(yù)付款后6天交合格樣板,我司于8月26日將預(yù)付款6210元支付至該公司提供的帳號內(nèi)。后因該公司交貨質(zhì)量達(dá)不到我司的技術(shù)要求,該司提供的貨物未能用于我司生產(chǎn),雙方協(xié)商未能達(dá)成一致意見處理上述存在的質(zhì)量事故問題導(dǎo)致合同終止,剩余款項(xiàng)未支付給該公司,后續(xù)我司聯(lián)系該公司經(jīng)辦人員處理開具我司預(yù)付款的發(fā)票,該公司回復(fù)不予處理開具。預(yù)付款6210元亦收不回來。 請問老師這個(gè)我們賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?》
因我司膝愛,膝友系列產(chǎn)品加工需要于2019年8月25日與XXX有限公司正式簽定了手板制作合同(編號V08-24),合同總金額為20700元,合同約定收到預(yù)付款后6天交合格樣板,我司于8月26日將預(yù)付款6210元支付至該公司提供的帳號內(nèi)。后因該公司交貨質(zhì)量達(dá)不到我司的技術(shù)要求,該司提供的貨物未能用于我司生產(chǎn),雙方協(xié)商未能達(dá)成一致意見處理上述存在的質(zhì)量事故問題導(dǎo)致合同終止,剩余款項(xiàng)未支付給該公司,后續(xù)我司聯(lián)系該公司經(jīng)辦人員處理開具我司預(yù)付款的發(fā)票,該公司回復(fù)不予處理開具。預(yù)付款6210元亦收不回來。 請問老師這個(gè)我們賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
老師好,公司庫存只有5萬,現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)要求開具500萬銷售產(chǎn)品的專票給客戶,我屢次勸說無果,后無奈開具發(fā)票,開完兩天后稅務(wù)局打電話來說進(jìn)銷不匹配,要求我拿上合同及銀行流水過去解釋,這個(gè)怎么辦呢,現(xiàn)在發(fā)票對應(yīng)貨款未收到,稅務(wù)質(zhì)疑我們虛開。等于是預(yù)收了貨款就開的發(fā)票,但今年應(yīng)該能銷耗掉這個(gè)量
老師好,收到預(yù)收貨款對方單位就要求開票,但我公司庫存與開具發(fā)票對應(yīng)銷售量相差很大,該預(yù)收貨款為預(yù)計(jì)今年會(huì)發(fā)生的銷售量,結(jié)果稅務(wù)打電話質(zhì)疑我們虛假開票,要求我們提供合同和銀行流水,目前貨款還未收到,只有合同一流,這樣怎么辦呢
種植家庭農(nóng)場,銷售水稻,增值稅減免,經(jīng)營所得也是減免的,那申報(bào)的時(shí)候成本和利潤怎么申報(bào),才能不顯示稅款呢?還是說需要到稅務(wù)局進(jìn)行備案呢?
如果員工先借錢給公司微信,公司微信收到的錢付材料款電費(fèi)人工費(fèi)等,后面公戶還款給員工,外賬應(yīng)該怎么做,公戶沒收到錢,直接從公戶還款給員工賬會(huì)不平嗎?
高溫天給車間員工購買的鹽汽水,計(jì)入什么科目?
稅務(wù)登記后,三方協(xié)議怎么簽
出納工作當(dāng)中費(fèi)用報(bào)銷單和付款申請書等單據(jù),填寫人申請后找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一般是誰找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字呢?是出納還是報(bào)銷人員或者是申請人員?
支付財(cái)務(wù)軟件年費(fèi),為什么要用預(yù)付賬款
小規(guī)模開票,稅額部分是掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)吧?為什么上個(gè)會(huì)計(jì)掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?
麻煩問下老師,收購農(nóng)產(chǎn)品水果,跨省了,異地收購,我們企業(yè)還可以免稅嗎
老師,請問我們公司長期掛賬其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,請問寫個(gè)報(bào)告然后管理層簽字可以直接平賬嗎,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出和營業(yè)外收入,匯算清繳是營業(yè)外支出調(diào)增就可以了。還是一定要有什么證明不能收回和支付的文件才能打報(bào)告申請壞賬,謝謝!
請問老師 老板的朋友有投資老板的飯店,老板跟他朋友協(xié)議每年年底給他分紅,這種情況應(yīng)該怎么在賬上體現(xiàn)?老板的朋友拿到分紅的話是不是需要交個(gè)稅?