你好可以的 增值稅不可以
老師,去年的發(fā)票還能紅沖嗎,紅沖的話是調(diào)減本月的金額吧?
去年開的發(fā)票可以沖紅重開嗎
我公司小規(guī)模納稅人,去年開了免稅發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖去年的免稅發(fā)票,紅沖的這個金額可以沖減小規(guī)模累計500萬額度不升為一般納稅人嗎
去年開票金額多了,今年可以部分紅沖嗎
去年發(fā)票可以紅沖嗎?紅沖的金額可以從去年總的開票金額減少嗎
所得稅匯算上法人簽字,高新加計扣除的相關(guān)問題是不是財務(wù)人員可以減輕責(zé)任?
稅務(wù)局稅進項少銷項多怎么解釋合理
六月份發(fā)放五月份工資,個稅申報繳納是什么時候
老師我想咨詢一下,我的資產(chǎn)超5000萬了,有什么辦法可以降下來嗎?
老師,這個題答案部分,那個表格的最后一行還原后產(chǎn)成品成本那一行的數(shù)據(jù)是怎么得出來的?
生產(chǎn)火鍋底料需要核算哪些成本核算
@董孝彬老師,需要繼續(xù)提問的。
小規(guī)模納稅人,加油卡充值和ETC充值取得的不征稅預(yù)付卡發(fā)票可以作為費用稅前扣除嗎
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
成本核算不是內(nèi)賬嗎?為什么還要寫分錄?
比如去年開了50萬的票,如果今年紅沖去年一張9萬的發(fā)票,我去年的總金額是不是就是41萬
你好,增值稅的銷售額還是50
那紅沖的9萬怎么處理呢?這個負數(shù)咋個安排呢
你這個月開的只能下一個月申報的時候填寫附屬銷售額,借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)
比如說我去年已經(jīng)開了490多萬,今年我要紅沖9萬元,是不是就不能再開9萬了,因為要超過500萬了
連續(xù)累計12個月開了多少?
12個月開了498萬
然后二月份-次年一月份來
好久開9萬元呢
2月份到次年一月份的銷售額是多少?問了你,你沒有回復(fù)。
差不多5萬
那你可以開495萬以內(nèi)的
那么紅沖9萬是不是就是影響今年的銷售額,對去年不影響
是的,對的,是這么理解的。
去年2月到今年1月,連續(xù)12個月已經(jīng)開了495萬元,如果再開9萬的話就超過500萬了, 是不是就要等2月再開呢?
好,那你上面寫的回復(fù)我的差不多50,000是什么意思 我問的是你去年二月份到今年一月份的銷售額 你回復(fù)五萬
這個5萬是這個月開的票
你去查一下去年二月份到今年一月份銷售額是多少?