你好,個體戶核定征收增值稅應納稅額是按照3%稅率減按1%計算納稅
請問一下我是個體工商戶小規(guī)模核定征收每個月核定金額5,5萬,這個季度開超了5萬,怎么計算應納納稅,
個體開了3262606.95專票 交了增值稅,然后個體經營沒報,稅務通知補報。 應稅項:3262606.95 計稅依據:326260.7 核定計稅依據6600 征收率0.3000 本期應納稅額62328.21 應納稅額怎么算出來的
個體戶核定征收怎么繳納增值稅和個稅
請問 個體工商戶核定征收的計算方法 例:一個個體工商戶, 第一季度開票40萬,核定的應納稅所得率為百分之1.5 ,應納稅額和倒擠成本怎么算呢
請問,個體工商戶核定征收,經營所得應納稅額如何計算
老師你好!收到社保部門的工傷醫(yī)療費,勞動能力鑒定費、一次性醫(yī)療補助金、工傷傷殘補助金等。多余部分全部計入營業(yè)外收入嗎?老師
老師,選項C怎么理解
息稅前利潤怎么求? 遇到此類問題應該如何思考
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數字應該是1填的0,但是對方沒發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
老師好,建筑業(yè)的公司,可以簡易計稅3個點,也可以13個點,9個點,那開機械臺班租賃費開幾個點?
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數字應該是1填的0,但是對方沒發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
成品油電子普票可以抵扣進項稅嗎?
什么是稅目編碼?呢老師
老師,請問下,選項A怎么理解,我認為它應該是屬于以資產清償債務
老師好,請問一下,甲方把運輸單據弄掉了。讓我們運輸公司拿自己的銷售聯(lián)給他們,我們可以憑復印件和對賬單入賬嗎?我們是銷售方。不給原件別人不付款,這怎么辦?對方國企
核定征收能看出是多少額免稅嗎
你好個體戶季度三十萬以內是免稅的,超過三十萬全額征稅
這個表我看不出
老師你能把計算公式給我嗎?實在看不懂他這個是怎么核算出來的稅
這個表里銷售額超過三十萬,需要繳納增值稅,應交稅費=419957.43*1%=4199.5743
超30萬計稅,不超免征,是吧?
同學你好,是這樣的
個人經營所得是按純利潤計算申報,是嗎
同學你好,是這樣的