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個體開了3262606.95專票 交了增值稅,然后個體經(jīng)營沒報,稅務通知補報。 應稅項:3262606.95 計稅依據(jù):326260.7 核定計稅依據(jù)6600 征收率0.3000 本期應納稅額62328.21 應納稅額怎么算出來的

2022-05-10 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-10 17:06

你好,你除了這個有沒有其他的綜合所得?另外這是4月單月的收入還是一個季度的?

你好,你除了這個有沒有其他的綜合所得?另外這是4月單月的收入還是一個季度的?
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快賬用戶2043 追問 2022-05-10 17:19

老師是季度的

老師是季度的
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齊紅老師 解答 2022-05-10 17:31

(326260.7-15000)*0.3-30375=63003.21,很接近了,上面公式假如有社保還應該再減去社保的金額,你社保是多少?

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你好,你除了這個有沒有其他的綜合所得?另外這是4月單月的收入還是一個季度的?
2022-05-10
你好這個你開發(fā)票不含稅銷售額多少,這個對應這個核定額35000 看是大于這個還是小于這個 計稅依據(jù)是自己填寫的,不是按你系統(tǒng)那個,那個大填寫那個,
2021-07-14
您好,開票時毛收入;個稅核定計稅依據(jù)一般是類似純利潤的所得額。
2022-07-02
按照增值稅額計算。有開票不能零報。
2023-10-12
應該是按照136786.57*1.00%計算所得稅
2020-10-01
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