你好,季度超過(guò)三十萬(wàn),是全額按收入計(jì)算繳納增值稅
老師 小規(guī)模不超過(guò)30萬(wàn)一個(gè)季度 是含稅不超過(guò)三十萬(wàn)嗎
現(xiàn)在小規(guī)模季度開票超過(guò)四十五萬(wàn)按幾個(gè)點(diǎn)繳稅
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人季度超過(guò)三十萬(wàn)如何報(bào)稅?
小規(guī)模納稅人季度普票超30萬(wàn),按幾個(gè)點(diǎn)交稅
小規(guī)模季度超過(guò)三十萬(wàn)如何納稅?前30萬(wàn)也要上稅嗎?按幾個(gè)點(diǎn)上稅?
你好老師麻辣小龍蝦的稅收分類名稱開方便食品還是熟肉制品
老師您好,我現(xiàn)在是離職領(lǐng)失業(yè)金的狀態(tài),然后前老板讓我?guī)兔Σ榱藗€(gè)賬,然后現(xiàn)在要給我一點(diǎn)費(fèi)用,他想從公司走這筆錢,這種情況怎么樣操作能不影響我的失業(yè)金呀?
找郭老師,有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
企業(yè)股東收回投資款不需要交稅吧?
老師往來(lái)重分類,應(yīng)收賬款24年期末1萬(wàn),25年1-6月借方2萬(wàn),貸方4萬(wàn)!重分類后銀收賬款借方1+2=3萬(wàn),應(yīng)付賬款24年期末?4萬(wàn)!對(duì)嗎?
上個(gè)月申報(bào)的印花稅,稅款所屬期填錯(cuò)了,填寫成一年的了,這個(gè)月申報(bào)不了印花稅。我查下之前報(bào)表沒(méi)有申報(bào)過(guò)印花稅
老師,我們公司收到貨也已入庫(kù),貨品也已經(jīng)銷售。但是對(duì)方還沒(méi)有開發(fā)票,這種情況,分錄怎么登記
老師您好,想請(qǐng)教下每個(gè)月都應(yīng)該計(jì)提收入的,可是業(yè)務(wù)沒(méi)有跟我說(shuō),導(dǎo)致我前3-4月份沒(méi)有計(jì)提,那我將一個(gè)季度收入計(jì)提的話會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月收入增加,這個(gè)怎么操作比較好呢?
老師 這月 公司有2人離職了,但是這月還得發(fā)他們工資,但是社保不交了 ,是不是 個(gè)稅系統(tǒng)也要錄入呀 算個(gè)稅呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下賬戶上收到電子退庫(kù)退了23.71不知道退的啥?應(yīng)該怎么查?查不到分錄應(yīng)該怎么寫?
按三個(gè)點(diǎn)上稅?
你好,小規(guī)模納稅人增值稅減按1%征收,月度10萬(wàn),季度30萬(wàn),年度120萬(wàn)內(nèi)免征增值稅,政策執(zhí)行到2027年底。
好滴哦,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利