視同收到普票做賬,只是銷售成本沒法稅前扣除
老師 我們有一批貨 對方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
老師,您好!我們需要采購貨物,正常情況下我們是要打款給A公司,現(xiàn)在A公司缺貨,需要從B那里進過,我們的款付給B個人,再有A公司給我們開專票,這種情況可以嗎,是要怎樣解決?
老師,您好!我們給A公司開票,B公司墊付轉款,B是A的總公司。請問這種情況要怎么做賬?
問您一個問題哈,我們轉給A公司貨款50萬,沒有及時給我們開發(fā)票,但是A公司去年注銷了。這種情況下,我們單位該怎么處理這個事情?
老師您好 商貿(mào)企業(yè) 我們付款給a公司 a公司沒開發(fā)票 但是貨我們實際收到了 這種情況下賬務怎么處理
老師,想把負債率調低,可以把應付賬款金額調低,把利潤分配未分配利潤調高嗎?
計提社保:借:管理費用-社保費 10000 其他應收款-個人社保 2000 貸: 應付職工薪酬-社保費 12000 交社保: 借:應付職工薪酬-社保費 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進項稅,沒有銷項稅,需要結轉增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費用,應該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應收賬款確認壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調增嗎?
第一個月工資42089 五險一金扣除680.08 第二個月41007 第三個月38884 第四個月 42453 第五個月 39021五險一金扣除680.08沒有其他費用扣除 問每個月交多少個稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的
視同收到普票做賬能理解 這個銷售成本不稅前扣除這個我不明白
意思是必須取得發(fā)票,你的成本才能稅前扣除