同學(xué)你好,既沒有收到錢,也沒有開具發(fā)票,是不用申報(bào)收入并交納增值稅的
老師,我們給別人開票,但是這個(gè)稅費(fèi)是對(duì)方打到我們賬戶我們交的,這筆錢怎么入賬賬務(wù)處理怎么做,另外還有一個(gè)點(diǎn)的管理的對(duì)方打入到我公司,但是這個(gè)錢合同約定是給老板的,但是對(duì)方不打個(gè)人,打?qū)覀冇惺盏竭@筆錢但是這筆錢要還給老板,這邊怎么做賬務(wù)處理把錢還給老板要什么守約,這樣做有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
老師您好,我們公司銷售出去一批貨給更外一家公司,然后也給對(duì)方開了發(fā)票,后來我們自己銷售時(shí)有個(gè)型號(hào)沒貨,就是這家公司直接發(fā)給了我們的客戶,我們應(yīng)該怎么跟這家公司結(jié)算呢?我們給對(duì)方轉(zhuǎn)錢,對(duì)方是不是也要給我們開票
老師,公司提供會(huì)展服務(wù)的,9有一筆收入76500元,發(fā)票先開給對(duì)方了,然后我們還沒付錢給酒店,酒店也沒開發(fā)票給我們,這種需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,還是直接入費(fèi)用
老師,請(qǐng)教下我們是購買方有張發(fā)票增值稅專票沒收到無法退還銷售方,需要對(duì)方紅沖,對(duì)方說因聯(lián)次不齊全不給紅沖 這要怎么處理啊
老師您好,公司預(yù)收款80萬,老板一直不給對(duì)方開發(fā)票,說甲方還有款沒打等打了再開發(fā)票,但是稅務(wù)局讓我們確認(rèn)收入,請(qǐng)問是必須要先預(yù)交增值稅嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
收到一半的錢,還有一般沒收到,老板沒收到全部的錢不給對(duì)方開發(fā)票,那我要怎么處理?
20萬的款,老板收到10萬,錢沒收到完,老板不給開票,我要怎么處理?
同學(xué)你好,已經(jīng)收到的10萬,要做收入并申報(bào)增值稅。申報(bào)的時(shí)候,按未開票收入填申報(bào)表。