學(xué)員朋友您好,與對(duì)方協(xié)商,對(duì)方在你沒收到發(fā)票的,他自己可以,開具紅字信息表,審批后開紅字發(fā)票的。
我們是購買方,因?yàn)樯唐吠嘶?,已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票要申請(qǐng)紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍(lán)字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會(huì)對(duì)購買方有什么不好的影響嗎?
老師就是我這邊紅沖了對(duì)方四張發(fā)票,因?yàn)閷?duì)方有發(fā)票需要紅沖,我就以為是全部需要紅沖,其實(shí)只需要紅沖兩張的,然后是在對(duì)方不知情的情況下,這個(gè)我怎么處理啊
收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)了,已入賬無法退回,現(xiàn)在對(duì)方開紅字發(fā)票,然后再開一份正確的,我們要求對(duì)方把紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)給我們,但是銷售方不給,有沒有相關(guān)文件是說明這個(gè)的
老師您好,咨詢一個(gè)問題,銷售方8月底開具了增值稅專用發(fā)票給購買方,因不符合購買方開票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購買方紅沖申請(qǐng),因?yàn)橘徺I方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問這個(gè)紅沖是哪邊操作?
老師想問下,銷售方給購貨方開的增值稅專票,對(duì)方不給付款了,打算紅沖發(fā)票,需要怎么操作嗎,對(duì)方?jīng)]把后面兩聯(lián)郵寄過來可以銷貨方先紅沖嗎
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方紅沖了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體分錄這么做
老師,單位已經(jīng)一年多沒有業(yè)務(wù)了,但是為了維護(hù)上下游關(guān)系,還有招待支出,這樣可以么?
請(qǐng)問老師,今年前幾個(gè)月的憑證中,原本主營業(yè)務(wù)成本中只有一個(gè)二級(jí)科目,現(xiàn)在想把其中的一些支出分出來,變成新的二級(jí)科目,怎么調(diào)整憑證呢
老師,收到一張電子發(fā)票(鐵路電子客票),會(huì)計(jì)在做賬的時(shí)候把這部稅額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-非專票稅額里,我現(xiàn)在抵扣認(rèn)證嗎?我怎么報(bào)稅呢,把這部分稅額填在申報(bào)表哪行里呢?
老師,新企業(yè)首次在網(wǎng)頁版怎么申報(bào)個(gè)稅啊
老師,有個(gè)項(xiàng)目提供進(jìn)來的是60萬成本發(fā)票稅率13% 開發(fā)票只開50萬稅率9% 這樣的話進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么抵扣?這都超稅額了
老師 請(qǐng)教下,民非營利組織支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師請(qǐng)問老師公司為員工購買的意外安全保險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
為企業(yè)員工福利購進(jìn)來的工衣,購進(jìn)的金額用不用交印花稅,還有為企業(yè)裝飾購買進(jìn)來的花,購進(jìn)的這個(gè)動(dòng)作用不用印花稅?
截圖當(dāng)中標(biāo)紅的地方,進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比當(dāng)中的分子和分母,它們之間有哪些不一樣的地方嗎?幫我舉例說明一下,把我的分子和分母之間有一點(diǎn)區(qū)別的地方給我舉例出來。
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷售方申請(qǐng)紅字信息表.
對(duì)方說開紅票的前提是收回全部聯(lián)次發(fā)票,但我們確實(shí)無法提供且沒有認(rèn)證,這種情況要怎么處理呢
你沒有收到自然不能退回,可以拒付貨款或向他們所在地的稅局反映要求協(xié)調(diào)
對(duì)方要求我們必須要提供登報(bào)申明,證明我們沒有收到發(fā)票,這種要求稅法有規(guī)定嗎
你們確定收到了票嗎?
我們沒有收到票,但對(duì)方確實(shí)開出來了說是寄給我們了
這個(gè)他們應(yīng)當(dāng)證明你收到了才可以,寄了沒有用,有可能寄丟了
那按照規(guī)定,是不是我們申請(qǐng)紅字信息表他們也可以開紅票
是的,如你們記賬了處理了可以你們申請(qǐng)紅字信息表他們也可以開紅票