你好之前咋做的 預(yù)付賬款的嗎 買來銷售的借庫存商品貸預(yù)付賬款 什么時(shí)間銷售出去的
老師你好,想問下您 ,就是我們?cè)诮衲?月份的時(shí)候,我們給廠家付了一筆滯納金1萬,當(dāng)時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件做不了憑證,只能以費(fèi)用的方式處理,就做了費(fèi)用支出,,但是現(xiàn)在我們要給廠家付款,廠家又用這筆滯納金低了貨款,本應(yīng)該付款19萬,現(xiàn)在用滯納金低了1萬,就再支付18萬,像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件,在7月份的時(shí)候換的新軟件,現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬
請(qǐng)問下老師一個(gè)會(huì)計(jì)分錄! 1、四月庫存盤點(diǎn),盤盈了八千多成本價(jià)的庫存怎么做賬。 2,三月給廠家打款三十萬,我做了預(yù)付賬款30萬,銀行存款30萬。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷的部分(之前做的都是其他應(yīng)收款)是50000。那就是,總共廠家給了我們35萬的貨。我做的,借,庫存商品35萬,貸方 預(yù)付賬款30萬,其他應(yīng)收款5萬,這樣對(duì)嗎,也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對(duì)不上,麻煩老師幫我看一下
老師,您好。請(qǐng)教下:公司開品鑒會(huì),是公司先代墊這筆款然后會(huì)計(jì)做了1分錄。等核銷之后廠家會(huì)給我們核銷這個(gè)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用會(huì)以沖貨款的形式?jīng)_銷。一段時(shí)間后廠家會(huì)讓我們開促銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票給它,會(huì)計(jì)做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對(duì)么?感覺1和2是就同一筆費(fèi)用借在了預(yù)付賬款。如果錯(cuò)了,該怎么做呢?
我們是賣酒公司,入庫金額8600元,之前做活動(dòng)從廠家報(bào)賬下來4752元抵扣商品成本記入‘其他應(yīng)收款’,然后廠家從8600元又分出600元作為發(fā)貨的保證金記入‘其他應(yīng)收款’,貸方‘應(yīng)付賬款’=8600-4752=3848元,等到最后發(fā)貨完畢廠家又把600元的保證金轉(zhuǎn)入‘應(yīng)付賬款’,中間過程沒有發(fā)生任何的現(xiàn)金、銀行流水,如果沒有保證金的情況下我是這樣做的:借:庫存商品8600 貸:應(yīng)付賬款 3848 其他應(yīng)收款 4752 ,但是一但發(fā)生保證金就不知道怎么平賬了,只知道最后一步轉(zhuǎn)回保證金:借: 應(yīng)付賬款600 貸:其他應(yīng)收款 600
你好,想請(qǐng)教一下,之前我們給廠家付了一筆貨款9萬元,最近收到廠家開的發(fā)票,3萬元是13%的設(shè)備,6萬元開的是9%的安裝服務(wù),請(qǐng)問這種應(yīng)該怎么入賬呢,這樣我們的庫存商品就少入賬了吧?
行政單位購電動(dòng)三輪車用入固定資產(chǎn)嗎,單價(jià)5000元,依據(jù)什么
物業(yè)公司為業(yè)主代交水電費(fèi),款是公賬打出去的,這個(gè)發(fā)票購貨方開誰的抬頭
老師好,公司員工工資5500,公司承擔(dān)社保742.22,個(gè)人承擔(dān)社保371.11,工傷40。公司計(jì)提工資社保工傷是這么做分錄嗎? 1.計(jì)提社保工傷繳納社保工傷 借:管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)(公司承擔(dān))742.22 管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān))371.11 管理費(fèi)用—工傷保險(xiǎn)40貸:應(yīng)付職工薪酬:782.22 其他應(yīng)收款—社保個(gè)人承擔(dān)371.11 借:應(yīng)付職工薪酬782.22 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保371.11 貸;銀行存款1153.33 2.計(jì)提工資發(fā)放工資 借:管理費(fèi)用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:其他應(yīng)收款=個(gè)人承擔(dān)社保371.11 銀行存款5128.89
老師,金額大寫是元還是圓?
成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是在貸方嗎
老師,出口退稅備案在電子稅務(wù)局申請(qǐng)是啊
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,有很多員工,需要公司退款給他們,可以用銀行代發(fā)退嗎?會(huì)不會(huì)被認(rèn)定為工資?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
@董孝彬老師。別的老師別回答
我們公司是做建筑裝飾的,之前是通過應(yīng)付賬款掛賬的,支付的那一筆貨款里包含里好幾個(gè)客戶的材料款,但是對(duì)方給我們開了那么多安裝服務(wù)費(fèi),我不知道怎么入賬了,本應(yīng)該是全開產(chǎn)品的,全部進(jìn)庫存
一塊和產(chǎn)品做庫存商品 借庫存商品貸應(yīng)付帳款