對(duì)的,是的,開(kāi)普通發(fā)票,不管是什么行業(yè)的都給他開(kāi)普通發(fā)票。

老師 林業(yè)局(設(shè)計(jì)院)可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?還是只能開(kāi)普票呢,如果給他們開(kāi)了增值稅專票,他們不認(rèn)證,對(duì)我們有什么影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位向個(gè)人租房,個(gè)人不給我門(mén)開(kāi)票,開(kāi)收據(jù),我們單位可以入賬嗎?有什么影響? 如果要我們單位去稅務(wù)局代開(kāi)租房發(fā)票,這個(gè)對(duì)我們單位又有什么影響?
給政府單位開(kāi)的電子普通發(fā)票,如果我單位把發(fā)票紅沖了,政府單位知道嗎?
老師,我們建筑業(yè)給政府單位可以開(kāi)普通發(fā)票嗎?如果開(kāi)專用發(fā)票有影響嗎
給政府單位開(kāi)維修發(fā)票,應(yīng)該開(kāi)增值稅普通發(fā)票,由于工作人員疏忽,開(kāi)成增值稅專用發(fā)票了怎么辦?這張票會(huì)一直滯留在我家開(kāi)票系統(tǒng)而無(wú)法抵扣,這對(duì)我們有什么影響嗎?
老師,公司注冊(cè)資本,200 萬(wàn),沒(méi)實(shí)繳,減資有風(fēng)險(xiǎn)嗎
甲公司(國(guó)企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬(wàn)如何入賬(公司投入200萬(wàn)資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候換了一臺(tái)電腦,原來(lái)員工的信息 怎么在另一臺(tái)電腦上顯示呢
怎么查每個(gè)員工交了多少社保?從哪查的
老師你好,我們老板接受了一家公司,自己財(cái)務(wù)建賬,需要關(guān)于財(cái)務(wù)交接一切資料,那么,在財(cái)務(wù)上我們需要對(duì)方交出那些資料?
老師,標(biāo)箭頭的數(shù)是怎么來(lái)的?我套上面的公司結(jié)果不一樣呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司聘請(qǐng)的醫(yī)生一個(gè)月工資幾萬(wàn)塊,有的兼職,有的全職,醫(yī)生不愿意繳納個(gè)稅,老板找人成立了一個(gè)個(gè)體戶,每月以勞務(wù)費(fèi),授課費(fèi)的方式給他們發(fā)工資,請(qǐng)問(wèn)這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
公司給員工發(fā)工資用私戶, 做賬時(shí)應(yīng)付職工薪酬還用計(jì)提嗎
甲公司(國(guó)企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬(wàn)如何入賬(公司投入200萬(wàn)資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
老師這第4小問(wèn)的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)懂?


為什么?如果開(kāi)普通發(fā)票的話也是九個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
對(duì)的,是的,一樣的稅率,因?yàn)閷?duì)方他抵扣不了的。
我們家是一般納稅人,如果開(kāi)普通發(fā)票,我們的增值稅進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣
可以的,一般計(jì)稅可以抵扣的。
一般計(jì)稅的,你開(kāi)專票普票一樣交稅。
還有我們工程開(kāi)工的時(shí)候預(yù)交的稅款,可以申請(qǐng)退稅嗎?申請(qǐng)退稅,稅務(wù)會(huì)稽查嗎
你們是多交了嗎?你沒(méi)有多交的話,不能申請(qǐng)退稅。
多交可以退?
可以 去項(xiàng)目所在地稅務(wù)局申請(qǐng)退稅
預(yù)交一般按照什么預(yù)交
合同或者是發(fā)票都可以。
老師,我們給政府開(kāi)百分之九的普通發(fā)票,我們的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的,如果進(jìn)項(xiàng)票多,超過(guò)之前預(yù)交的,是要到項(xiàng)目所在地稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的,我理解的正確嗎
申請(qǐng)退稅有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,你預(yù)繳的時(shí)候就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng),它是扣除分包款。
嗯嗯老師我上面理解的對(duì)嗎
你好不正確的,不對(duì)的。
那塊不正確
進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,你沒(méi)有看到我上面回復(fù)的嗎?你預(yù)繳的時(shí)候預(yù)繳多了,本來(lái)應(yīng)該預(yù)繳20,你預(yù)繳了30,這個(gè)差額可以給你退回呀,但是你上面說(shuō)的那個(gè)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,這個(gè)不對(duì)呀。
那意思就是我們購(gòu)買材料也不需要增值稅發(fā)票了
這個(gè)怎么不要增值稅發(fā)票,你回企業(yè)所在地這里可以抵扣不是嗎?你預(yù)繳的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票可以