你好,調(diào)整的什么業(yè)務(wù)。
求教:公司前兩年一直都是虧損狀態(tài),以前的會計也沒做以前年度損益調(diào)整這個科目沒做這方面的賬;然而公司2020年開始盈利,申報企業(yè)所得稅一直在沖減以前年度損益調(diào)整;怎么入賬???
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目,調(diào)整上年的所得稅費用怎么處理?會計分錄怎么做呢?
企業(yè)匯算清繳時進行納稅調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。補繳時,借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款,那最后以前年度損益調(diào)整最終是轉(zhuǎn)入調(diào)整當(dāng)月的本年利潤科目嗎?借本年利潤 貸以前年度損益調(diào)整?
用追溯法調(diào)整。如果是在企業(yè)所得稅清繳后調(diào)整的,怎么做分錄,用的以前年度調(diào)整損益科目
用追溯法調(diào)整。如果是在企業(yè)所得稅清繳后調(diào)整的,怎么做分錄,用的以前年度調(diào)整損益科目,企業(yè)處于虧損狀態(tài)一直
老師固定資產(chǎn)折舊上一任會計沒有折舊表,我也不知道是哪年購入的,他的折舊數(shù)我還算不上,也不知道他是按10年折的還是按幾年折的。我還沿用他的折舊的數(shù)據(jù),但是付不了固定資產(chǎn)折舊表啊,我沒算明白呀
老師好,增值稅附表2,8b填寫哪些數(shù)據(jù)?
匯算清繳A105030,公司股權(quán)投資賠了80萬,會計確認(rèn)的處置收入和處置投資的賬面價值怎么填,
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財務(wù)年報中的那個會計數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬,供應(yīng)商從我們家采購其他產(chǎn)品6萬塊, 供應(yīng)商他說欠我們6萬抵扣我們欠他24萬中的6萬 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險為什么放保險費或者福利費,有的說年末需要調(diào)增,有的說不需要,哪個是正確的?
出庫單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時不通過怎么回事呢?
調(diào)增費用
你好,具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)的,你光說調(diào)增費用,如果實際有業(yè)務(wù),賬上不需要調(diào)整的啊,如果你是多做了借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負(fù)數(shù)。借方累計折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益這樣對嗎,還要調(diào)整22年所得稅清繳嗎
紅沖的分錄不對借累計折舊、貸以前年度損益調(diào)整
23年做我這筆紅沖分錄是不是不要動22年企業(yè)所得稅清繳了
是的,對的,是這么做的。
就是貸管理費用負(fù)數(shù)借累計折舊負(fù)數(shù)不要動22年企業(yè)所得稅清繳是嗎。老師
沒有看懂你說的這個是什么意思???
你說我做的紅沖2022年的這筆分錄不對,我說我做這個紅沖分錄是不是不用調(diào)整22年企業(yè)所得稅清繳了
需要調(diào)整的 做了以前年度損益調(diào)整也需要調(diào)整。