你好,這個你拿到發(fā)票了嗎?
3月有一筆暫估原材料,借:暫估原材料,貸:應付賬款,三月又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)本月原材料,借:工程施工直接材料,貸:暫估原材料。賬上暫估原材料期末借方還有余額,是發(fā)票一直沒來在賬上掛著嗎
老師好,原材料暫估入庫怎么回事??? 借,原材料,暫估入庫, 貸,應付賬款,暫估入庫 怎么回事?。恐x謝
10.(單選題貨先到單后到的情況下,到月末單據(jù)仍未到達該如何賬務處理?之暫不入賬B借:原材料貸:應付賬款暫估應付款借:原材料應交稅費應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款暫估應付款D借:應付賬款暫估應付款貸:原材料
老師您.代理記賬做的賬暫估入庫了幾筆材料,也不見沖暫估的,現(xiàn)在導致幾十萬的應付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢?她們的分錄借:原材料 貸:應付賬款(暫估)
老師 請問可以虛假暫估嗎 借原材料 貸應付款-暫估
個體戶,沒報工資薪金工人用申報個稅嗎?我們個體戶的經(jīng)營所得,還是按核定征收,按收入總額交個稅
老師,推廣服務費,開發(fā)票大類選什么
農(nóng)林牧漁企業(yè)如何做賬?稅務優(yōu)惠有哪些?
老師,辦公領用和銷售領用的產(chǎn)品都需要繳納增值稅嗎?
軟件系統(tǒng)可以是庫存商品嗎
使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債 這兩個科目目前在使用嗎,現(xiàn)在已經(jīng)不分經(jīng)營租賃和融資租賃了嗎,這兩個科目是什么意思呢
老師,我這長期待攤費用金額沒錯啊,確實還有7720沒有攤完呢,為啥資產(chǎn)負債表成負數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動人?
老師:供應商開票1千元,實際付款900元,100元抹零了,未重新開票,請問100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務報酬所得,能享受工資薪金的6萬扣除嗎?
沒有發(fā)票
那需要做個負數(shù)的會計分錄,把這個沖銷了才行
有發(fā)票的和暫估金額也不一樣
把這個暫估的沖銷了,然后再按照發(fā)票做賬就可以
沒有發(fā)票直接做負數(shù)沖銷,那說明該公司當月只銷沒進原材料可以嗎
按之后收到的發(fā)票入賬,材料配比對不上可以嗎
你有購入直接做賬就可以不用做暫估的會計分錄
10月該公司剛生成一般納稅人,只有銷售,沒有購入,所以我做的暫估入賬,12月有進項票了,金額數(shù)量和暫估的都不一樣,可以沖暫估,按12月新的發(fā)票入賬嗎?
入賬后進項稅額可以繼續(xù)在1月申報是抵扣嗎
您好, 可以這么操作的 而且進項稅額可以在一月份繼續(xù)抵扣的
好的謝謝
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