你好,這個(gè)你拿到發(fā)票了嗎?

3月有一筆暫估原材料,借:暫估原材料,貸:應(yīng)付賬款,三月又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)本月原材料,借:工程施工直接材料,貸:暫估原材料。賬上暫估原材料期末借方還有余額,是發(fā)票一直沒(méi)來(lái)在賬上掛著嗎
老師好,原材料暫估入庫(kù)怎么回事啊? 借,原材料,暫估入庫(kù), 貸,應(yīng)付賬款,暫估入庫(kù) 怎么回事啊?謝謝
10.(單選題貨先到單后到的情況下,到月末單據(jù)仍未到達(dá)該如何賬務(wù)處理?之暫不入賬B借:原材料貸:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款D借:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款貸:原材料
老師您.代理記賬做的賬暫估入庫(kù)了幾筆材料,也不見(jiàn)沖暫估的,現(xiàn)在導(dǎo)致幾十萬(wàn)的應(yīng)付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢?她們的分錄借:原材料 貸:應(yīng)付賬款(暫估)
老師 請(qǐng)問(wèn)可以虛假暫估嗎 借原材料 貸應(yīng)付款-暫估
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司是一人有限公司嗎
@董孝彬老師有在嗎??????
納稅人您好,系統(tǒng)顯示貴單位存在未申報(bào)的稅費(fèi)信息,請(qǐng)于10月27日前完成報(bào)送。如未如期申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)將根據(jù)《征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。如已辦理。 收到這個(gè)信息是指有未申報(bào)的稅費(fèi)嗎???
老師,小規(guī)模公司,計(jì)提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個(gè)月計(jì)提么,比如第三季度,就在9月的報(bào)表里計(jì)提,因?yàn)樘顖?bào)完增值稅報(bào)表出來(lái)的金額比較準(zhǔn)確,每個(gè)月計(jì)提的話有可能會(huì)有0.01的小數(shù)點(diǎn)之差
個(gè)體戶查賬征收可以改為核定利潤(rùn)率的方式嗎
老師,值稅報(bào)表上的數(shù)跟企業(yè)所得稅的收入對(duì)上的嗎?這兩個(gè)要填一致嗎 我們有一個(gè)做充電樁公司不怎么開(kāi)發(fā)票,但是款都是收到公戶的,這怎么記賬?
老師個(gè)體工商戶定期定額3萬(wàn)元。是一個(gè)月3萬(wàn)元還是一個(gè)季度3萬(wàn)元?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月開(kāi)票太多,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交好多稅,可以下個(gè)月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價(jià)商城的商品,雖然在國(guó)內(nèi)倉(cāng)出去的,也沒(méi)有報(bào)關(guān)單,但是賣(mài)給國(guó)外的。可以做出口免稅嘛,出口退稅呢
雙休公司,十月份法休長(zhǎng)假員工有請(qǐng)假不滿勤工資怎么算


沒(méi)有發(fā)票
那需要做個(gè)負(fù)數(shù)的會(huì)計(jì)分錄,把這個(gè)沖銷了才行
有發(fā)票的和暫估金額也不一樣
把這個(gè)暫估的沖銷了,然后再按照發(fā)票做賬就可以
沒(méi)有發(fā)票直接做負(fù)數(shù)沖銷,那說(shuō)明該公司當(dāng)月只銷沒(méi)進(jìn)原材料可以嗎
按之后收到的發(fā)票入賬,材料配比對(duì)不上可以嗎
你有購(gòu)入直接做賬就可以不用做暫估的會(huì)計(jì)分錄
10月該公司剛生成一般納稅人,只有銷售,沒(méi)有購(gòu)入,所以我做的暫估入賬,12月有進(jìn)項(xiàng)票了,金額數(shù)量和暫估的都不一樣,可以沖暫估,按12月新的發(fā)票入賬嗎?
入賬后進(jìn)項(xiàng)稅額可以繼續(xù)在1月申報(bào)是抵扣嗎
您好, 可以這么操作的 而且進(jìn)項(xiàng)稅額可以在一月份繼續(xù)抵扣的
好的謝謝
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