不要那么干,被查后責任在會計哈
老師暫估原材料,貸應付賬款—暫估,這個暫估一定要有嗎?可以不要嗎?
老師,請問,比如我上月暫估做了借:原材料 貸:應付賬款-暫估,本月我沖銷暫估是做相反分錄,還是借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款
老師 請問可以虛假暫估嗎 借原材料 貸應付款-暫估
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應付賬款-暫估應付款,貸應付賬款-供應商,這樣可以嗎?
暫估入賬的原材料(假的)借原材料暫估 貸:應付賬款暫估 請問接下來如何處理暫估入賬
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產,貸:所得稅費用,那不是應該用當期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿企業(yè)一筆出口業(yè)務因為報關單上面發(fā)貨源地不一樣,導致退稅金額需要征回,,需要出口轉為內銷還得征稅處理,財務賬務怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
這樣是違法的是嗎
當然做假賬,虛假申報是違法的
做外賬也必須要求真實發(fā)生的嗎
是的,做外賬也必須要求真實發(fā)生的
上一個會計帶我 她說成本可以適當虛假調高點 利潤減少 看來她也不懂
上一個會計帶我 她說成本可以適當虛假調高點 利潤減少 看來她也不懂
你那個是虛假的估計,不鼓勵的哈
進項稅額轉出那部分如果不交稅 也是違法對嗎
不交稅,一旦被查,就是1-5倍的罰款
謝謝一鳴老師的解答
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復