不要那么干,被查后責任在會計哈
老師暫估原材料,貸應付賬款—暫估,這個暫估一定要有嗎?可以不要嗎?
老師,請問,比如我上月暫估做了借:原材料 貸:應付賬款-暫估,本月我沖銷暫估是做相反分錄,還是借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款
老師 請問可以虛假暫估嗎 借原材料 貸應付款-暫估
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應付賬款-暫估應付款,貸應付賬款-供應商,這樣可以嗎?
暫估入賬的原材料(假的)借原材料暫估 貸:應付賬款暫估 請問接下來如何處理暫估入賬
我采購設備并安裝,設備的其中一小個零件更換,廠家寄零件后,打了一筆更換的款,這筆款我要開什么票給廠家,會計中如何會賬
公司在淘寶平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運費10元,收到淘寶補貼5元,交易費1元,這個怎么做分錄
這題第一問:借:遞延所得稅負債50 貸:年初未分配利潤50 這次分錄怎么理解,老師
1月10日入職,1月當月即購買社保,2月發(fā)放1月工資3千,3月申報2月所得,請問:3月申報的工資3千減去社保4百=2600元,這里面的社保4百扣除的應是1月工資表中的社保還是2月份的社保,請經(jīng)驗豐富的老師幫忙解析
請問賣蔬菜,辦自產(chǎn)自銷正常需要什么材料
小規(guī)模去代開發(fā)票可以開13%的嘛
老師,請問公司固定資產(chǎn)出售開出發(fā)票,賬務處理之后,稅務報表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會計處理是虧損了,因為處理的價格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費,這個怎么入賬?對應的會計分錄是怎樣的?
老師,請問白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計科目
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這樣是違法的是嗎
當然做假賬,虛假申報是違法的
做外賬也必須要求真實發(fā)生的嗎
是的,做外賬也必須要求真實發(fā)生的
上一個會計帶我 她說成本可以適當虛假調(diào)高點 利潤減少 看來她也不懂
上一個會計帶我 她說成本可以適當虛假調(diào)高點 利潤減少 看來她也不懂
你那個是虛假的估計,不鼓勵的哈
進項稅額轉(zhuǎn)出那部分如果不交稅 也是違法對嗎
不交稅,一旦被查,就是1-5倍的罰款
謝謝一鳴老師的解答
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復