您好,這個(gè)是沒錯(cuò)的,這個(gè)開票的金額,最后是不影響的
3月份暫估預(yù)提費(fèi)用當(dāng)時(shí)分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本10000 貸:應(yīng)付賬款×A公司10000 4月取得A公司10000元發(fā)票,但是4月還沒有付款,5月才付款。那4月取得這10000元發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?還是直接把4月的發(fā)票,夾回3月的暫估預(yù)提費(fèi)用這筆憑證里面?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費(fèi) 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費(fèi) 后續(xù)需加4500換型號(hào) 未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號(hào)的費(fèi)用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 發(fā)票已經(jīng)開了,在來的路上,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費(fèi) 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費(fèi) 后續(xù)需加4500換型號(hào) 未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號(hào)的費(fèi)用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 借預(yù)付賬款 客商4500 貸銀行存款 4500 發(fā)票已經(jīng)開了,在來的路上,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫的對(duì)嗎?怎么寫合適?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費(fèi) 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費(fèi) 后續(xù)需加4500換型號(hào) 未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號(hào)的費(fèi)用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 發(fā)票已經(jīng)開了,在來的路上,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?
老師,我們公司要支付10000元的設(shè)備尾款,出納按發(fā)票付款,付多了10000元。對(duì)方公司拿私人賬戶轉(zhuǎn)回10000元,由于私卡不好出賬,出納又轉(zhuǎn)還10000元給對(duì)方,對(duì)方基本戶對(duì)公再轉(zhuǎn)還10000元回來。請(qǐng)問這個(gè)分錄要分四個(gè)分錄來做嗎?還是說只做兩個(gè)分錄就好了。 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款-A公司 20000 貸:銀行存款 20000 借:銀行存款10000 貸:應(yīng)付賬款10000 私卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出不用再做分錄了吧?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
公司從股份制變?yōu)橛邢挢?zé)任制,注冊資本減少,企業(yè)是虧損的,會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅嗎
營業(yè)執(zhí)照有道路運(yùn)輸服務(wù),沒有運(yùn)輸服務(wù)許可證,可以開物流發(fā)票嗎
老師好,立項(xiàng)報(bào)告是研發(fā)的項(xiàng)目啟動(dòng)前技術(shù)部門寫的報(bào)告嗎?立項(xiàng)報(bào)告的參與人員必須與實(shí)際完全一致嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師,老板修車發(fā)票抬頭是車牌號(hào),可以入公司的賬嗎
老師,收到國外公司贈(zèng)送的貨物,作為展示樣品,怎么入賬呢?會(huì)計(jì)分類是什么?
財(cái)務(wù)年度報(bào)表中應(yīng)收賬款為負(fù)可以不調(diào)嗎
老師您好,稅務(wù)師報(bào)名窗口,謝謝
個(gè)體戶可以用“經(jīng)營者”個(gè)人的銀行卡收貨款對(duì)吧?
采購當(dāng)時(shí)是沒開票的,過了一個(gè)月開的發(fā)票來
你對(duì),不跨年的話,這個(gè)就沒事的
謝謝老師
不客氣的,早點(diǎn)休息