同學(xué)你好,你說(shuō)的投資款是不是存到對(duì)公賬戶(hù)上的錢(qián)?是的話,借:銷(xiāo)售費(fèi)用-房租費(fèi)用 貸:銀行存款(對(duì)公戶(hù))
老師好,我們公司廠房跟辦公樓是租賃的,付房租時(shí)分錄是不是 借 待攤費(fèi)用—房租 貸 銀行存款或現(xiàn)金 那我們以后每個(gè)月做攤銷(xiāo)時(shí)分錄怎么做呢?
老師,我們7月支付了今年下半年的房租,每月有攤銷(xiāo)房租,但是這個(gè)月初辦了退租,出租方不退押金,將押金給開(kāi)成房租發(fā)票,12月房租扣除水電費(fèi)后退了一部分錢(qián),這個(gè)怎么做賬
我們公司與個(gè)人簽的房租合同,已經(jīng)付錢(qián),我做的分錄是借:管理費(fèi)用-房租,貸:銀行存款,但這幾天我去街道開(kāi)了房租發(fā)票,稅錢(qián)是我們自己交的,那這個(gè)稅錢(qián)怎么入賬啊,也不能再記到房租里了吧,但又不知道記哪兒
你好。我現(xiàn)在是有這樣一個(gè)問(wèn)題,我公司租房一直未付租金,但是每月都正常計(jì)提了,做進(jìn)費(fèi)用中,掛了應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在房東已經(jīng)免了一部分疫情期間的房租,還有一部分由于房東那邊消防問(wèn)題,這部分租金也不要了。那房東不要的這兩部分租金,我該怎么做賬務(wù)處理。
老師 我們公司每月支付房租水電費(fèi),領(lǐng)導(dǎo)房租水電要跟他另一家公司分?jǐn)偅總€(gè)月我們公司出,但是要掛一個(gè)往來(lái)賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬呢
老師我想問(wèn)一下,就是公司預(yù)存電費(fèi),供電局給的優(yōu)惠,沒(méi)直接銀行現(xiàn)金返,抵用的電,怎么做賬
應(yīng)收賬款是550,只收到350,這里為什么還說(shuō)它是賺了30?
老師好,工商公示認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫(xiě)
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項(xiàng);我應(yīng)該建快賬到哪幾個(gè)科目上:原材料(借)154.5應(yīng)交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計(jì)折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應(yīng)交款(貸)118.5利潤(rùn)分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實(shí)收資本500000.00其他應(yīng)收款(貸)9218.61這是老會(huì)計(jì)記得賬!(科目跟現(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開(kāi)始,電腦賬和前會(huì)計(jì)的手工賬報(bào)表對(duì)不上!麻煩老師幫我報(bào)這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對(duì)比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營(yíng)業(yè)模式,供員工進(jìn)行早餐和晚餐,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)說(shuō)一個(gè)員工每天的成本是多少錢(qián)我應(yīng)該從哪些方面入手,比方說(shuō)采購(gòu)一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
@董孝彬老師,早上好,有問(wèn)題需要請(qǐng)教。
老師,餐飲公司成本核算步驟是什么樣的
工資沒(méi)報(bào)個(gè)稅的人是指每個(gè)月沒(méi)有報(bào)給稅務(wù)局的工資表里沒(méi)有的人么
如果這個(gè)企業(yè)是房產(chǎn)開(kāi)發(fā)商,沙子水泥是計(jì)入原材料還是工程物資,在建的房子計(jì)入在建工程?
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)申報(bào)工商年報(bào)和企業(yè)申報(bào)工商年報(bào)一樣嗎
還有個(gè)問(wèn)題就是,老板自己出錢(qián)買(mǎi)了好多辦公維修的東西,但這些費(fèi)用他直接想作為他自己的投資款,這樣的話分錄怎么做
如果購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品符合公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的話,可以入賬 分錄 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本
嗯嗯,謝謝老師
不謝,方便的話給個(gè)五星吧