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老師 我想問一下 我12月底未分配利潤是35000 打算過完年去注銷了 這樣的話 公司這兩個月還要有保險支出和小部分工資 我想問如果到注銷的那個月利潤還剩3萬 我應(yīng)該叫多少稅

2024-01-25 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-25 12:48

你好 賬上有錢嗎 有限公司分紅20% 工資個稅不到六萬不交

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快賬用戶1721 追問 2024-01-25 12:50

沒有錢了 有幾百吧 如果我過完年去注銷 是按照去年底的利潤交還是按照扣完這倆月費(fèi)用交

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齊紅老師 解答 2024-01-25 12:50

按照新的 年后扣除費(fèi)用之后的。

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快賬用戶1721 追問 2024-01-25 12:53

老師您看這是我的資產(chǎn)負(fù)債表 因?yàn)槿ツ晟艘话慵{稅人 但是我面相的基本是個人和小規(guī)模客戶 所以賣不出去貨 要注銷了 現(xiàn)在應(yīng)收應(yīng)付還有點(diǎn)未了事項 銀行有點(diǎn)錢1月也給法人轉(zhuǎn)走了付的去年運(yùn)費(fèi) 您看還有地方需要調(diào)嗎

老師您看這是我的資產(chǎn)負(fù)債表 因?yàn)槿ツ晟艘话慵{稅人 但是我面相的基本是個人和小規(guī)??蛻?所以賣不出去貨 要注銷了 現(xiàn)在應(yīng)收應(yīng)付還有點(diǎn)未了事項 銀行有點(diǎn)錢1月也給法人轉(zhuǎn)走了付的去年運(yùn)費(fèi) 您看還有地方需要調(diào)嗎
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齊紅老師 解答 2024-01-25 12:54

資產(chǎn)負(fù)債表所有的余額都需要清零

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快賬用戶1721 追問 2024-01-25 12:56

老師 固定資產(chǎn)咋整

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齊紅老師 解答 2024-01-25 12:56

固定資產(chǎn)需要銷售出去。還有存貨也是銷售出去,欠款支付。

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快賬用戶1721 追問 2024-01-25 12:57

老師固定資產(chǎn)咋銷售

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齊紅老師 解答 2024-01-25 12:58

你看一下能轉(zhuǎn)讓給誰,轉(zhuǎn)讓出去就可以啊。

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快賬用戶1721 追問 2024-01-25 13:04

老師 如果轉(zhuǎn)給法人怎么交稅老師

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齊紅老師 解答 2024-01-25 13:19

動產(chǎn) 一般納稅人2008年之后買來的單位是一般計稅的13%,如果單位是簡易計稅的,或者是零八年之前買來的3%減按2% 小規(guī)模的1%。

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快賬用戶1721 追問 2024-01-25 13:31

我們是去年買的老師 普票買進(jìn)的因?yàn)楫?dāng)時小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2024-01-25 13:32

現(xiàn)在是一般納稅人嗎?如果是的話,開3%的普通發(fā)票,按照2%來交增值稅。

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快賬用戶1721 追問 2024-01-25 13:34

現(xiàn)在是一般人老師 但是我現(xiàn)在能開出百分之3的普票嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-25 13:34

是的,對的,可以開的。

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快賬用戶1721 追問 2024-01-25 13:37

好的老師 如果我買給關(guān)聯(lián)單位 可以按照凈值出售嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-25 13:37

你好,看一下公允價值是多少的,不要低于公允價值太低。

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快賬用戶1721 追問 2024-01-25 13:38

公允價值怎么查老師 剛剛提了一年折舊

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齊紅老師 解答 2024-01-25 13:41

公允價值就是評估一下的。

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你好 賬上有錢嗎 有限公司分紅20% 工資個稅不到六萬不交
2024-01-25
你好,這筆未分配利潤分配的稅,是需要由股東來繳納的,需要找股東解決。
2024-03-22
您好,那您做勞務(wù)收入申報個人所得稅,若已申報個人所得稅,借負(fù)債表科目,貸銀行存款
2022-02-21
提到的處理方式是正確的。沖銷預(yù)提費(fèi)用并收到費(fèi)用發(fā)票后,相應(yīng)的會計分錄應(yīng)當(dāng)進(jìn)行記錄。在報表上,未分配利潤的金額應(yīng)當(dāng)反映這些交易的影響。 關(guān)于匯算清繳報表的選擇區(qū)間,通常情況下,匯算清繳是針對上一年度的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行的,即針對2023年的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳。因此,您應(yīng)該選擇區(qū)間為2023年1月1日至2023年12月31日。 對于未分配利潤不準(zhǔn)確的問題,這實(shí)際上是因?yàn)槟念A(yù)提費(fèi)用和費(fèi)用發(fā)票的處理涉及到了兩個會計年度。在2023年的報表上,未分配利潤確實(shí)會體現(xiàn)為100萬,因?yàn)轭A(yù)提費(fèi)用尚未沖銷,費(fèi)用發(fā)票也尚未收到。而在2024年的報表上,未分配利潤應(yīng)該根據(jù)實(shí)際的交易情況進(jìn)行調(diào)整。 為了確保報表的準(zhǔn)確性,您可以在附注或說明中詳細(xì)解釋這些跨年度交易的情況,以便讀者更好地理解未分配利潤的變化。此外,如果您使用的是會計軟件或系統(tǒng),也可以利用其提供的調(diào)整功能或報告工具來更準(zhǔn)確地反映這些交易對未分配利潤的影響。
2024-03-15
你好可以的。? 你們是否發(fā)年終獎 是看你們自己的實(shí)際情況? ?按分紅協(xié)議來的。 但是你們計提和申報以及做賬的數(shù)據(jù)需要一致的。 假如你匯算之前沒有發(fā)放的話 到時匯算需要調(diào)整的??
2021-03-15
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