這個(gè)按賬面剩余價(jià)值就可以
老師 我們老板想以個(gè)人的名義買一輛車 大概11-12萬(wàn)左右的樣子。他到時(shí)候想以報(bào)銷的形式,從公司報(bào)銷給他,我這邊擬一個(gè)協(xié)議可以嗎?他的想法不僅僅是 今后的加油費(fèi)這種從公司報(bào)銷 ,他是想用公司的錢買車 但是車子登記在自己個(gè)人的名下,他用報(bào)銷的名義 從公司打款報(bào)銷給12萬(wàn)的購(gòu)車款
老師好,19年的時(shí)候買了輛50萬(wàn)的車,當(dāng)時(shí)親戚公司為了抵稅記在公司名下的,現(xiàn)在車子想過(guò)戶到自己個(gè)人名下,需要補(bǔ)稅嗎?補(bǔ)多少?補(bǔ)稅的話這錢是公司出的還是個(gè)人出的?
你好老師,我們這邊公司的車是去年購(gòu)買的,當(dāng)時(shí)是辦在公司名下,購(gòu)買時(shí)價(jià)格為78萬(wàn)左右,現(xiàn)在我老板將這部車轉(zhuǎn)到她老公個(gè)人名下,這個(gè)有沒(méi)有規(guī)定要多少錢賣給他個(gè)人的?真實(shí)是不存在購(gòu)買的價(jià)格的。
你好老師,我們現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是公司老板娘名下的特斯拉已經(jīng)買了五年了, 買的時(shí)候是46萬(wàn) ,現(xiàn)在準(zhǔn)備過(guò)戶到老板(法人)名下 ,過(guò)幾個(gè)月法人又準(zhǔn)備以35萬(wàn)左右轉(zhuǎn)到公司名下 ,最后會(huì)以15萬(wàn)左右賣出去,老板說(shuō)中間這20萬(wàn)的差價(jià)要算做公司的虧損 ,請(qǐng)問(wèn)這一進(jìn)一出的價(jià)格是要第三方評(píng)估 還是說(shuō)怎么能自己定價(jià) ,另外在這幾個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中都要交些什么稅 呢
老師你好,我們公司的車是在轉(zhuǎn)一般納稅人前,也就是公司當(dāng)時(shí)還是小規(guī)模期間購(gòu)買的,增值稅一直沒(méi)抵扣,現(xiàn)在要變賣,請(qǐng)問(wèn)老師:1,增值稅是按轉(zhuǎn)讓約定價(jià)格還是市場(chǎng)價(jià)格,這個(gè)價(jià)格是稅務(wù)部門有核定標(biāo)準(zhǔn)嗎?2、這輛車的進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?抵扣的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
不可以虧損的價(jià)格出賣的嗎
可以的 但是公司要交所得稅
老師,我們公司去年帳上虧了100多萬(wàn)這個(gè)所得稅也不用交吧?
虧損了不用交的哦
如果我這個(gè)是零元交易的,那我 是不是增值稅不用交,由于我?guī)ど鲜翘潛p的所以企業(yè)所得稅也不用交?
這個(gè)稅局不會(huì)同意零元交易哦
總之有金額就可以是嗎,例如1萬(wàn)元賣出也可以?
這個(gè)得看稅局哦 最好是二手車市場(chǎng)估個(gè)價(jià) 你得差不多 要不稅局肯定不同意
明白謝謝你
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝