你好,最后這個(gè)科目是對(duì)的。
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅的科目余額應(yīng)該在貸方吧
老師,一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅各應(yīng)記入哪個(gè)科目?是都應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅還是一般計(jì)稅的記入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅的記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅?
老師好,一般納稅人實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅,增值稅(銷售)應(yīng)該計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 簡(jiǎn)易計(jì)稅還是直接應(yīng)交稅費(fèi) 簡(jiǎn)易計(jì)稅
我公司是一般納稅人有項(xiàng)業(yè)務(wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅用應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師,一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,銷售額乘以稅率就是應(yīng)納稅額,銷售貨物:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)_簡(jiǎn)易計(jì)稅,繳納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅貸:銀行存款。是這樣子嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎?
請(qǐng)問裝修工的工資,匯算清繳時(shí)需要費(fèi)用調(diào)增嗎?
老師,計(jì)算應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率要考慮預(yù)付賬款嗎
財(cái)務(wù)費(fèi)用 票據(jù)貼現(xiàn)利息,信用證利息 填入A104000表的哪個(gè)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目?
老師好,公司辦活動(dòng)找了8個(gè)學(xué)生兼職 一天200元日結(jié) 請(qǐng)問這種如何做賬呢?沒辦法提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師您好!請(qǐng)問計(jì)提工資時(shí)是應(yīng)付工資,有個(gè)別員工發(fā)放工資時(shí),有個(gè)稅產(chǎn)生,那么發(fā)放工資時(shí)分錄處理,是記實(shí)發(fā)數(shù),還是應(yīng)發(fā)數(shù),中間有個(gè)稅數(shù),
老師,年報(bào)填寫中從業(yè)人數(shù):失業(yè)人員再就業(yè) 是填實(shí)際的從業(yè)人數(shù)嗎
甲和乙公司都欠我司貨款,甲付了承兌,乙公司幫我們換了承兌打在我們賬上,會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
老師,一般納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品要如何做賬計(jì)稅,購進(jìn)跟銷售的分錄不會(huì),老板說要價(jià)稅分離,就是給供銷社采購初級(jí)水果,然后我銷售的時(shí)候稅率又是多少,今天才拿到24年的所有單,采購的時(shí)候按照9%還是10%,就是從供銷社購買初級(jí)水果
老師,這個(gè)增值稅和關(guān)稅怎么算出來的呢
老師,您好,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,新電子稅務(wù)局上線后,免稅是不是不要申報(bào)了,直接開免稅的發(fā)票就可以了?運(yùn)保擁不要沖收入了?因?yàn)樽鲞M(jìn)收入的都是FOB價(jià)
簡(jiǎn)易計(jì)稅后還還要寫銷項(xiàng)稅額未交嗎
不需要寫的就是二級(jí)科目就是簡(jiǎn)易計(jì)稅。
好的謝謝老師
客氣問題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。