你好,應該做以下分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-資產處置收益
你好,老師,我公司是個物流公司,然后有個人委托我司給他買車,賬務處理如下:收到個人的車錢,記預收賬款。然后買完車,記固定資產,預付賬款,另外車輛購置稅,單獨記應交稅費。之后我司物流開運輸發(fā)票,把買固定資產的那部分進項稅給抵扣了?,F(xiàn)在車已經(jīng)給了個人,但賬面上還掛著預收賬款,應交稅費,和固定資產。請問這樣處理,對嗎?如果不對,應該怎么記賬合適?
老師:國資局將國有資產門面交由我們公司代管,我們公司給租戶開租金發(fā)票,負責維修,掛網(wǎng)招租也會產生手續(xù)費,我們將收到的租金扣除稅金及以上費用后將剩余錢款上繳國資局,請問我們開發(fā)票這種管理模式合理嗎?賬務應該怎么處理?
老師,國企處置國有資產收到的錢一開始是計入預收賬款的,現(xiàn)在扣除處置涉及的相關稅費,要把剩下的錢上繳。這個怎么做賬
老師請問一下,去年的時候一個員工借款給公司,他是轉到公司支付寶,公司再轉到對公賬戶的,但是當時的會計把這筆錢直接做成預收賬款了,(賬上只體現(xiàn)了公戶上這筆收入,前面的沒有賬)現(xiàn)在要把這筆錢還給員工,要怎么做賬才好。
老師好,2017年開錯的一張發(fā)票,沒有及時作廢,導致扣稅,但這張發(fā)票當時也沒有入賬,現(xiàn)在開票沖紅,如果原來的發(fā)票重新入賬再沖,財務上收入沒有變化,但之前這筆稅款已扣,現(xiàn)在要抵扣回來就體現(xiàn)不了這筆錢,現(xiàn)在已在國稅系統(tǒng)手動抵扣了,又跟賬對不上,怎么處理把分錄做平,謝謝! 賬面沒入賬,但國稅系統(tǒng)按稅盤上的比對直接扣款了,我現(xiàn)在開沖紅,怎么做賬,謝謝
老師,這個31200不應該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
老師,就是我們公司有很多打零工的是按工資薪金報好些還是勞務費報好些?勞務費800以內的不用繳稅,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,請問生產農用機器設備的五金件可否申請政府補貼,有這類的補貼政策嗎?
老師,我們公司建設的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產,要折舊20年,計提折舊要分攤到每月,對吧 老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個可以一次計入費用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財務報表
老師,請問財務人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個一般賬戶,想問下這個基本戶錢可以轉一般戶嗎