你好找不到原因這個不介意處理建議你還是去打灰單然后按回單入賬一筆一筆對就能你好找不到原因這個不介意處理建議你還是去打灰單然后按回單入賬一筆一筆對就能找到你好找不到原因這個不建議處理,建議你還是去打回單,然后按回單入賬一筆一筆對就能找到原因。
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料按計劃成本核算.2022年3月2日.購入原材料一批增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10000元,增值稅稅額為1300元,原材料尚未驗收入庫,該企業(yè)開出并經(jīng)開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為11300元、期限5個月,以銀行存款交納銀行承兌手續(xù)費6元增值稅稅額0.36元。不考慮其他因素,下列有關(guān)會計處理正確的是()。A若到期企業(yè)無力支付票款:借:應(yīng)付票據(jù)11300貸短期借款11300B到期支付商業(yè)匯票款:借:應(yīng)付票據(jù)11306.36貸銀行存款11306.36支付商業(yè)匯票承兌手續(xù)費借應(yīng)付票據(jù)6.36貸銀行存款6.36D開出并承兌商業(yè)匯票購入材料:借材料采購10006應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)1300.36貸:應(yīng)付票據(jù)11306.36
工商對賬單借方是同城票據(jù)交換差額戶,貸方是我公司銀行,30000,公司余額30000元,查不到原因了太早了,借銀行貸其他應(yīng)付款同城票據(jù)交換戶,注銷時借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入可以嗎,還是正確做法是怎么樣
工商對賬單借方是同城票據(jù)交換差額戶,貸方是我公司銀行,30000,公司余額30000元,查不到原因了太早了,借銀行貸其他應(yīng)付款同城票據(jù)交換戶,注銷時借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入可以嗎,還是正確做法是怎么樣請問
老是,請問母公司權(quán)益法核算,投資舊設(shè)備給子公司,可否以長投、非貨幣性資產(chǎn)交換、以存貨換固定資產(chǎn)?幫忙看下分錄對嗎 長投模式:投資方:借固清 累計折舊 貸固定資產(chǎn);借長投(與凈資產(chǎn)比例比較)貸:固清 銷項 差額計資產(chǎn)處置損益 以及付出的交易費銀行。投資方:借銀行 固定資產(chǎn) 進項 貸實收資本 非貨幣性交換;投資方:先清理固定賬面價值,借:原材料 進項 貸:固清 銷項 差額計入投資收益。被投資方:借固 進項 貸收入 銷項 借成本 貸 材料。 清 償債務(wù)的話:被投資方已經(jīng)開出發(fā)票的情況下,借固(含稅)貸其他應(yīng)付款(還加工費)、投資方:借固清 累計折舊 貸其他應(yīng)付款 固清
老師,請問,我公司是做工程的小規(guī)模納稅人,我們承包了項目完成后,開票給甲方是:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交銷項稅額,但是這個是沒有進項票的,所以我現(xiàn)在都是暫估入賬的,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在我這個應(yīng)付要怎么樣才能沖減掉,收到甲方的錢給施工隊了,付款是直接公司借款的形式轉(zhuǎn)到老板賬戶支付的,借:其他銀行收款,貸:銀行存款,那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢?
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,太陽能電池需要交消費稅嗎
請問老師,可以抵扣的普票農(nóng)產(chǎn)品怎么入帳?
如果你要是注銷了你這樣處理可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
打回單了,回單對賬單對方賬戶寫的就是同城票據(jù)交換戶
這個要是找不到原因,現(xiàn)在想注銷就按你說的這個處理可以。
那單這一筆同城票據(jù)交換戶回單怎么入賬
那您說一下具體業(yè)務(wù)情況。
不知道啥業(yè)務(wù)15年的,也查不到,怎么做賬
就有回單,對方賬戶打給我們3萬,對方賬戶是同城票據(jù)交換差額戶
不知道什么錢不好做呀?借銀行存款貸應(yīng)收賬款先這樣寫著找到原因可以調(diào)整。
為什么是應(yīng)收,哪家應(yīng)收會是同城票據(jù)交換差額戶
不能掛其他應(yīng)付款嗎
因為不清楚你啥業(yè)務(wù)。你也沒有說是誰欠誰的,你只說你們收到了3萬?
那你把業(yè)務(wù)需要準(zhǔn)確描述,我才能寫出準(zhǔn)確科目?,F(xiàn)在只能說暫時是這樣處理,已經(jīng)補充了,找到原因在更正。沒有業(yè)務(wù)寫不出準(zhǔn)確科目