第1季度不符合,那就不能享受哪個(gè)季度符合哪個(gè)季度享受?
老師,如果第一二季度符合小型微利企業(yè),按六稅兩費(fèi)政策減免了附加稅,印花稅,那么第四季度不符合要重新繳納嗎?
老師,我公司第一季度符合小微企業(yè),第二季度不符合小微企業(yè)了,那我的所得稅怎么申報(bào),附加稅減半政策是否還享受呢
我們22年所得稅匯算清繳時(shí)還是屬于小微企業(yè),今年第二季度結(jié)束后我的資產(chǎn)總額超過(guò)小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,那我申報(bào)二季度印花稅和上個(gè)月增值稅的時(shí)候還可以按照小微企業(yè)享受優(yōu)惠嗎
我們公司第一季度突破了小微企業(yè),但是平均下來(lái)整個(gè)年度沒(méi)有超過(guò)小微,那么第一季度申報(bào)增值稅時(shí),附加稅、印花稅可以減半嗎?如果不能減半,我全額繳了附加稅和印花稅,那么第二季度又回到小微企業(yè)了,那么第一季度多繳的附加稅和印花稅是否可以抵第二季度應(yīng)繳的附加稅、印花稅?
我們公司第一季度突破了小微企業(yè),但是平均下來(lái)整個(gè)年度沒(méi)有超過(guò)小微,那么第一季度申報(bào)增值稅時(shí),附加稅、印花稅可以減半嗎?如果不能減半,我全額繳了附加稅和印花稅,那么第二季度又回到小微企業(yè)了,那么第一季度多繳的附加稅和印花稅是否可以抵第二季度應(yīng)繳的附加稅、印花稅?
個(gè)人所得稅匯算清繳截止日期
工會(huì)經(jīng)費(fèi)在電子稅務(wù)局申報(bào)的路徑是怎么樣的?
老師,之前的會(huì)計(jì)申報(bào)的23年財(cái)報(bào)年報(bào),23年全年銀行流水明明有,但是他的現(xiàn)金流量表都是0 這是為什么??
足浴店去年電費(fèi)是直接計(jì)入管理費(fèi)用,大約30萬(wàn)左右,如果更改上年四季度所得稅表,合適嗎,還有今年如果把這個(gè)電費(fèi)改進(jìn)成本,兩年成本費(fèi)用差異大,會(huì)被預(yù)警嗎,主要收入沒(méi)有按照實(shí)際入,只取了一部分
老師,我們開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是9%的50萬(wàn)專票,要開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票材料和勞務(wù)各占50%和40%,要怎么算各需要多少的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)字可以修改,因跟賬套某個(gè)科目數(shù)字有一點(diǎn)出入?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎
老師,個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,代開(kāi)時(shí)已經(jīng)扣繳個(gè)人所得稅,我司不需要給他申報(bào)個(gè)稅了吧?
停車(chē)費(fèi)定額發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師你好!醫(yī)院用的房產(chǎn)是法人自有的房屋,法人無(wú)償租給醫(yī)院,法人用交哪些稅