久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

你好老師,12月份我們簽的合同也打款了,對方?jīng)]給我們開具發(fā)票,但是我們暫估了一部分費用,現(xiàn)在發(fā)票開具出來了,請問要沖銷嗎?還是做以前年度損益調(diào)整?

2024-01-23 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-23 16:20

先紅沖,差額做直接計入利潤分配

頭像
快賬用戶5734 追問 2024-01-23 16:25

為什么要計入利潤分配呢?直接記以前年度損益調(diào)整,然后我再結(jié)轉(zhuǎn)就是了

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-23 16:29

可以的,會計準(zhǔn)則就是你那樣做

頭像
快賬用戶5734 追問 2024-01-23 16:41

我們來的是專票,可以費用做在去年里面,進(jìn)項用在今年抵扣?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-23 16:42

可以的,沒問題的哈

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
先紅沖,差額做直接計入利潤分配
2024-01-23
你好,實際不含稅的金額就是18萬嗎?
2024-01-24
你好,直接做你單位的裝修費匯算清繳調(diào)整就行。
2021-07-23
你好 你的收入在20年的嗎
2020-11-21
走以前年度損益調(diào)整 最后結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤?
2021-07-02
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×